2021年度江陰市工業(yè)和信息化局部門(mén)決算公開(kāi)
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能 二、部門(mén)機構設置及決算單位構成情況 三、2021 年度主要工作完成情況
第二部分 2021 年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表 二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表 五、財政撥款支出決算表(功能科目) 六、財政撥款基本支出決算表(經(jīng)濟科目) 七、一般公共預算支出決算表(功能科目) 八、一般公共預算基本支出決算表(經(jīng)濟科目) 九、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會(huì )議費、培訓費支出決算表 十、政府性基金預算支出決算表 十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出決算表 十二、一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表 十三、政府采購支出決算表
第三部分 2021 年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 第四部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
(一)貫徹執行黨中央、國務(wù)院有關(guān)工業(yè)和信息化工作、金 融監管工作、大數據戰略的方針政策、法律法規以及省委、省政 府,無(wú)錫市委、市政府和江陰市委、市政府決策部署,研究擬訂 相關(guān)工作的政策措施并督促實(shí)施。 (二)推進(jìn)全市工業(yè)和信息化高質(zhì)量發(fā)展。根據全市經(jīng)濟社 會(huì )發(fā)展總體規劃,制定實(shí)施工業(yè)和信息化高質(zhì)量發(fā)展的政策、發(fā) 展規劃,提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、調整產(chǎn)業(yè)結構、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉型升級 的政策建議,推進(jìn)信息化與工業(yè)化深度融合。按分工承擔供給側 結構性改革任務(wù)。 (三)推進(jìn)制造強市建設。貫徹實(shí)施產(chǎn)業(yè)強市主導戰略和新 型工業(yè)化發(fā)展戰略,統籌推進(jìn)制造強市建設重大工程,培育先進(jìn) 制造業(yè)集群,建設具有國際競爭力的先進(jìn)制造業(yè)基地。 (四)負責全市工業(yè)和信息化運行監測協(xié)調。制訂并實(shí)施工 業(yè)、信息化運行調控目標、政策措施,開(kāi)展企業(yè)信息采集、行業(yè) 統計分析和產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告等工作,進(jìn)行預測預警、預期引導,協(xié) 調解決運作發(fā)展中的重大問(wèn)題。推進(jìn)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展,推動(dòng)服 務(wù)業(yè)和制造業(yè)深度融合。 (五)負責工業(yè)和信息化領(lǐng)域的投資和技術(shù)改造相關(guān)工作。 提出工業(yè)和信息化領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資方向、規模,按規定權限管 理工業(yè)和信息化領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資項目,推進(jìn)重大工業(yè)項目建
設,制訂并實(shí)施推進(jìn)企業(yè)技術(shù)改造的有關(guān)政策、規劃,按規定負 責企業(yè)技術(shù)改造項目的核準備案等工作。 (六)負責全市先進(jìn)制造業(yè)體系建設。推動(dòng)工業(yè)和信息化領(lǐng) 域技術(shù)創(chuàng )新,推進(jìn)產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新體系和能力建設。組織實(shí)施重大技術(shù) 裝備攻關(guān);推廣應用新技術(shù)、新材料、新工藝,促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研用結 合和技術(shù)成果轉化。研究制訂并實(shí)施推動(dòng)工業(yè)和信息化領(lǐng)域戰略 性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策意見(jiàn),參與制訂有關(guān)新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規 劃,負責新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃在工業(yè)和信息化領(lǐng)域的落實(shí)。協(xié)同推 進(jìn)工業(yè)和信息化領(lǐng)域品牌、質(zhì)量、標準等工作。 (七)綜合協(xié)調全社會(huì )節能工作。制訂并實(shí)施全社會(huì )節能及 工業(yè)、信息化領(lǐng)域能源節約、循環(huán)經(jīng)濟、清潔生產(chǎn)、資源綜合利 用政策。開(kāi)展節能監督管理和節能評估審查的監督工作。指導全 市墻體材料革新、發(fā)展散裝水泥和節能監察工作。 (八)負責工業(yè)和信息化領(lǐng)域的行業(yè)管理。研究提出推動(dòng)行 業(yè)發(fā)展、加強行業(yè)管理的政策建議,制訂并實(shí)施行業(yè)發(fā)展規劃、 準入標準,協(xié)調解決行業(yè)發(fā)展中重大問(wèn)題。按職責分工指導工業(yè) 和信息化應急管理、產(chǎn)業(yè)運行安全和國防動(dòng)員有關(guān)工作。承擔市 履行《禁止化學(xué)武器公約》領(lǐng)導小組辦公室的具體工作。負責鹽 業(yè)專(zhuān)賣(mài)管理的聯(lián)系協(xié)調工作。負責與省、無(wú)錫市國防科工辦工作 對接。 (九)培育發(fā)展大企業(yè)大集團和龍頭骨干企業(yè)。制訂并實(shí)施 培育發(fā)展大企業(yè)大集團、龍頭骨干企業(yè)的政策措施。指導企業(yè)管 理創(chuàng )新和現代企業(yè)制度建設。協(xié)調企業(yè)重大資產(chǎn)重組項目。引導企業(yè)管理創(chuàng )新,指導企業(yè)家隊伍建設、企業(yè)智力引進(jìn)和企業(yè)管理 人員的培訓,負責企業(yè)引進(jìn)高級經(jīng)營(yíng)管理人才工作。推進(jìn)企業(yè)減 負降本工作。 (十)統籌推進(jìn)全市信息化發(fā)展。協(xié)調推進(jìn)經(jīng)濟社會(huì )信息化 發(fā)展、智慧城市建設等工作。統籌推進(jìn)大數據、云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展 和管理工作。協(xié)調重大信息基礎設施建設,組織推進(jìn)通信網(wǎng)、廣 播電視網(wǎng)、計算機網(wǎng)等“多網(wǎng)”融合發(fā)展。協(xié)調信息服務(wù)業(yè)領(lǐng)域 涉及公共社會(huì )利益的重大事項,推動(dòng)跨行業(yè)、跨部門(mén)的互連互 通。負責無(wú)線(xiàn)電管理規劃的相關(guān)工作。 (十一)負責推進(jìn)工業(yè)化和信息化融合發(fā)展。指導推進(jìn)“互 聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造業(yè)”、人工智能與制造業(yè)融合創(chuàng )新應用、智能制造 發(fā)展和產(chǎn)業(yè)數字化轉型。指導推進(jìn)工業(yè)信息安全保障工作。 (十二)推進(jìn)信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展和結構調整。牽頭負責電子信息 產(chǎn)業(yè)、軟件產(chǎn)業(yè)和信息服務(wù)業(yè)發(fā)展;組織規劃重大信息化和信息 產(chǎn)業(yè)建設項目;牽頭負責物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展工作。 (十三)負責中小企業(yè)和民營(yíng)經(jīng)濟發(fā)展的綜合指導與協(xié)調。 會(huì )同有關(guān)部門(mén)制訂促進(jìn)中小企業(yè)和民營(yíng)經(jīng)濟發(fā)展的政策措施,協(xié) 調解決發(fā)展中的有關(guān)重大問(wèn)題。指導和推進(jìn)中小企業(yè)服務(wù)體系建 設,推進(jìn)中小企業(yè)專(zhuān)精特新發(fā)展,培育“隱形”冠軍企業(yè)。 (十四)履行地方金融監督管理職責。在國家和省、無(wú)錫市 地方金融監督管理局指導下,推動(dòng)地方金融改革發(fā)展。配合駐澄 中央金融管理部門(mén)建立信息共享、風(fēng)險處置、業(yè)務(wù)發(fā)展和消費者 保護等協(xié)作機制。負責地方金融業(yè)綜合統計相關(guān)工作。(十五)貫徹執行金融法律法規和方針政策。研究制訂地方 金融發(fā)展規劃和政策。加強對地方金融監督管理領(lǐng)域運行情況的 監測分析,配合駐澄中央金融管理部門(mén)研究分析全市金融運行形 勢,提出改善金融環(huán)境、加強金融服務(wù)、促進(jìn)金融業(yè)發(fā)展的建 議。 (十六)聯(lián)系協(xié)調駐澄金融機構,配合駐澄中央金融管理部 門(mén)規范發(fā)展全市上市公司。推進(jìn)全市金融改革創(chuàng )新工作,承擔上 市企業(yè)培育、推薦工作,協(xié)調解決企業(yè)上市掛牌過(guò)程中遇到的重 大問(wèn)題。 (十七)負責全市小額貸款公司、融資擔保公司(含融資再 擔保公司)、典當行、融資租賃公司、商業(yè)保理公司、區域性股 權市場(chǎng)以及從事經(jīng)中央金融管理部門(mén)批準可開(kāi)展金融企業(yè)不良資 產(chǎn)批量收購處置業(yè)務(wù)的地方資產(chǎn)管理公司的監督管理。 (十八)負責對全市開(kāi)展信用互助的農民專(zhuān)業(yè)合作社(含農 民資金互助合作社)和具有金融屬性但不屬于中央金融管理部門(mén) 監管的投資公司、社會(huì )眾籌機構、地方各類(lèi)交易場(chǎng)所的監督管 理。 (十九)落實(shí)金融風(fēng)險防范處置屬地責任,組織協(xié)調有關(guān)部 門(mén)防范化解地方金融風(fēng)險、處置地方金融突發(fā)事件和重大事件, 配合駐澄中央金融管理部門(mén)健全全市金融風(fēng)險監測預警體系和早 期干預機制。 (二十)負責賦予鎮街園區經(jīng)濟社會(huì )管理權限有關(guān)事項的法 律法規宣傳、政策制定、協(xié)調指導、業(yè)務(wù)培訓等工作。牽頭負責江蘇政務(wù)服務(wù)網(wǎng)上有關(guān)賦權事項的動(dòng)態(tài)調整和日常維護工作。 (二十一)按照職責分工,做好相關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn) 監督管理工作,承擔公共安全體系建設相關(guān)任務(wù)。 (二十二)承辦市委、市政府交辦的其他事項。 (二十三)職能轉變。深化供給側結構性改革,推動(dòng)信息化 和工業(yè)化、先進(jìn)制造業(yè)和現代服務(wù)業(yè)深度融合發(fā)展,打造自主可 控的先進(jìn)制造業(yè)體系,建設制造強市、網(wǎng)絡(luò )強市。強化戰略規 劃、政策標準的引領(lǐng)和約束作用,提升工業(yè)和信息化運行監測、 預測預警,推動(dòng)工業(yè)和信息化高質(zhì)量發(fā)展。優(yōu)化產(chǎn)行業(yè)管理,逐 步減少微觀(guān)管理事務(wù),最大程度減少對工業(yè)和信息化領(lǐng)域市場(chǎng)資 源的直接配置,進(jìn)一步激發(fā)市場(chǎng)活力,創(chuàng )造良好營(yíng)商環(huán)境。進(jìn)一 步明確職能定位,強化金融監管職責,加強審慎監管、行為監管 和金融消費者保護,守住不發(fā)生系統性金融風(fēng)險的底線(xiàn)。落實(shí) “放管服”改革要求,依法規范事前審批、提高審批效率,加強 事中事后監管,提升地方金融監管效率。進(jìn)一步提升服務(wù)水平, 更好地發(fā)揮金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟功能。
二、部門(mén)機構設置及決算單位構成情況
1.根據部門(mén)職責分工,本部門(mén)內設機構包括(一)辦公室。 負責機關(guān)日常運轉,承擔文秘、檔案、機要、信訪(fǎng)、保密、督 辦、政務(wù)公開(kāi)、會(huì )務(wù)、后勤等工作;承擔黨風(fēng)廉政建設主體責任 相關(guān)工作;建立健全機關(guān)各項規章制度;組織人大、政協(xié)建議提 案辦理;負責工信系統目標管理工作。牽頭編制全市工業(yè)和信息 化中長(cháng)期發(fā)展規劃,組織協(xié)調編制專(zhuān)項規劃和行業(yè)規劃;組織協(xié)調局內綜合性調研活動(dòng)。(二)政策法規科。負責工業(yè)和信息化 領(lǐng)域相關(guān)政策的調研和起草工作;承擔工業(yè)和信息化領(lǐng)域改革相 關(guān)工作;組織開(kāi)展法規、規章執行情況的監督檢查;協(xié)調行業(yè)管 理法規的制訂;負責機關(guān)有關(guān)規范性文件的合法性審核工作;負 責法制宣傳教育工作;負責依法行政工作;負責工業(yè)和信息化領(lǐng) 域信用體系建設;承擔機關(guān)行政復議和行政訴訟等工作;參與依 法治市工作;參與社會(huì )治安綜合治理、平安江陰建設等有關(guān)工 作。(三)經(jīng)濟運行科。建立健全運行監測網(wǎng)絡(luò ),分析工業(yè)和信 息化運行態(tài)勢,進(jìn)行預測預警和預期引導,協(xié)調解決運行中的有 關(guān)問(wèn)題并提出政策建議;制訂并組織實(shí)施培育大企業(yè)大集團、龍 頭骨干企業(yè)的政策、措施;監測分析大企業(yè)大集團和“百強”企 業(yè)運行態(tài)勢;承擔推進(jìn)工業(yè)企業(yè)資源集約利用綜合評價(jià)工作。負 責工業(yè)和信息化領(lǐng)域應急管理相關(guān)工作。(四)投資管理科。提 出貫徹執行國家、省市產(chǎn)業(yè)政策、推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結構調整和優(yōu)化升級 的意見(jiàn)建議;負責工業(yè)和信息化領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資和技術(shù)改造項 目管理;提出全市工業(yè)和信息化領(lǐng)域投資和技術(shù)改造的方向、規 模,編制并組織實(shí)施工業(yè)投資、技術(shù)改造規劃及年度計劃;按規 定申報監督國家、省市專(zhuān)項計劃;會(huì )同有關(guān)部門(mén)管理和安排相關(guān) 專(zhuān)項資金;落實(shí)技術(shù)改造投資項目?jì)?yōu)惠政策;會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織 對重大工業(yè)投資項目的推進(jìn)協(xié)調。(五)技術(shù)創(chuàng )新科。研究制訂 促進(jìn)工業(yè)和信息化領(lǐng)域技術(shù)進(jìn)步、企業(yè)技術(shù)創(chuàng )新的政策措施并組 織實(shí)施;推動(dòng)以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng )新體系建設,負責市級以上 企業(yè)技術(shù)中心的審核、申報、評價(jià)工作;編制和實(shí)施工業(yè)和信息化領(lǐng)域重大技術(shù)攻關(guān)和創(chuàng )新能力提升項目,開(kāi)展重點(diǎn)新產(chǎn)品新技 術(shù)推廣應用,促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研用結合和技術(shù)成果轉化;推動(dòng)人工智能 產(chǎn)業(yè)發(fā)展,促進(jìn)人工智能與制造業(yè)融合創(chuàng )新應用;指導企業(yè)質(zhì)量 管理、標準化工作,培育自主品牌。負責通用機械、航空航天、 軌道交通等裝備制造業(yè)行業(yè)管理,制訂并實(shí)施行業(yè)發(fā)展規劃;落 實(shí)推進(jìn)重大裝備國產(chǎn)化和重大技術(shù)裝備專(zhuān)項,承擔重大技術(shù)裝備 首臺(套)等推薦認定和推廣工作;承擔新能源汽車(chē)推廣應用工 作。(六)企業(yè)人才科。推動(dòng)企業(yè)管理創(chuàng )新和建立現代企業(yè)制 度,指導工業(yè)和信息化領(lǐng)域企業(yè)家隊伍建設和產(chǎn)業(yè)人才開(kāi)發(fā),組 織、指導企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理人才教育培訓和引進(jìn)工作;推動(dòng)傳統工藝 美術(shù)行業(yè)發(fā)展,開(kāi)展相關(guān)大師、名人的評審和推薦;承擔本機關(guān) 事業(yè)單位及系統的業(yè)務(wù)培訓。負責發(fā)展生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)、推進(jìn)先進(jìn) 制造業(yè)與現代服務(wù)業(yè)深度融合工作;負責推進(jìn)工業(yè)設計、現代物 流和服務(wù)型制造發(fā)展;承擔工業(yè)文化和工業(yè)遺產(chǎn)保護等工作;承 擔工業(yè)和信息化領(lǐng)域減負降本工作。(七)經(jīng)濟合作科。牽頭負 責對口支援、協(xié)作幫扶等工作;負責推進(jìn)工業(yè)和信息化領(lǐng)域對外 合作交流,加強對落戶(hù)本地的“央企”“省企”的服務(wù)工作;指 導技術(shù)引進(jìn)、消化、吸收、創(chuàng )新和利用外資工作;組織編制發(fā)布 全市工業(yè)與信息化合作指南;承擔企業(yè)產(chǎn)品協(xié)作配套和區域產(chǎn)業(yè) 協(xié)作工作;負責企業(yè)會(huì )展工作;按規定負責系統有關(guān)團組及人員 出國(境)的相關(guān)工作;負責與省、無(wú)錫市國防科工辦相關(guān)工作 對接;配合做好軍民融合相關(guān)工作。(八)節能與綜合利用科。 負責全社會(huì )節能的綜合協(xié)調,實(shí)施能耗強度管理;承擔節能監督管理、工業(yè)投資項目節能評估審查的監督工作;制訂并實(shí)施工業(yè) 和信息化領(lǐng)域循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展、清潔生產(chǎn)、資源綜合利用規劃及促 進(jìn)政策;會(huì )同有關(guān)部門(mén)申報、審核、核準節能和工業(yè)和信息化領(lǐng) 域循環(huán)經(jīng)濟專(zhuān)項資金項目;承擔市節能減排領(lǐng)導小組節約能源方 面的具體工作。制定并實(shí)施墻材革新和建筑節能產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè) 目錄;指導全市墻材革新、散裝水泥推廣應用工作。(九)行業(yè) 規劃管理科(市履行《禁止化學(xué)武器公約》工作辦公室)。組織 制訂并實(shí)施原材料和消費品領(lǐng)域相關(guān)行業(yè)發(fā)展規劃,提出行業(yè)發(fā) 展的方向、重點(diǎn)和項目布局并推進(jìn)實(shí)施;承擔原材料和消費品的 行業(yè)管理職能,推進(jìn)相關(guān)行業(yè)落后產(chǎn)能淘汰、過(guò)剩產(chǎn)能化解工 作;聯(lián)系工業(yè)和信息化領(lǐng)域行業(yè)協(xié)會(huì )工作;承擔市履行《禁止化 學(xué)武器公約》領(lǐng)導小組辦公室的日常工作;按職責分工指導工業(yè) 和信息化領(lǐng)域安全生產(chǎn)監督管理,推進(jìn)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展;負責鹽業(yè) 專(zhuān)賣(mài)管理的聯(lián)系協(xié)調工作。(十)智能制造科。牽頭智能制造工 作;統籌推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域信息化發(fā)展,研究制訂信息化與工業(yè)化融 合發(fā)展戰略,制訂并實(shí)施制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) 創(chuàng )新應用、新一代信息技術(shù)與制造業(yè)融合發(fā)展的專(zhuān)項規劃和年度 計劃,推動(dòng)兩化融合貫標工作;統籌推進(jìn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、 平臺建設和推廣應用,實(shí)施制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展試點(diǎn)示范工 程。承擔企業(yè)服務(wù)、智能工廠(chǎng)、智能車(chē)間、企業(yè)上云等相關(guān)工 作。(十一)信息產(chǎn)業(yè)科。負責全市電子信息行業(yè)管理,制訂電 子信息、集成電路、新型顯示與光電子、電子分立器件等行業(yè)發(fā) 展規劃并組織實(shí)施;負責軟件與信息服務(wù)業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)、物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)管理,制訂并實(shí)施行業(yè)發(fā)展規劃;負責相關(guān)產(chǎn)業(yè)運行統 計、監測與分析;指導相關(guān)產(chǎn)業(yè)結構調整,協(xié)調產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的重 大問(wèn)題;指導相關(guān)行業(yè)技術(shù)引進(jìn)、消化、吸收、創(chuàng )新等工作;參 與組織實(shí)施國家科技重大專(zhuān)項中的電子信息項目,跟蹤推進(jìn)信息 產(chǎn)業(yè)重大項目建設。(十二)信息化推進(jìn)科。研究制訂大數據及 智慧城市建設相關(guān)發(fā)展規劃、年度計劃和政策措施并組織實(shí)施; 統籌推進(jìn)大數據、云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作;負責制訂并實(shí)施全市信 息化建設發(fā)展規劃和年度計劃,負責提出信息化投資的規模和方 向,提出省對口部門(mén)和本市用于信息化財政性建設資金安排的建 議并組織實(shí)施;按規定負責部門(mén)預算內的政府信息化項目的審 核,組織規劃重大信息化建設項目,協(xié)調推進(jìn)信息基礎設施重大 項目建設,監督全市信息化建設專(zhuān)項發(fā)展資金的使用;組織推進(jìn) 通信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)、計算機網(wǎng)等“多網(wǎng)”融合發(fā)展,協(xié)調信息 基礎設施建設和信息服務(wù)領(lǐng)域涉及社會(huì )公共利益的重大事項;推 進(jìn)跨行業(yè)、跨部門(mén)信息網(wǎng)絡(luò )的互聯(lián)互通;負責工業(yè)和信息化領(lǐng)域 信息安全,組織開(kāi)展工業(yè)信息安全保障能力建設。貫徹執行無(wú)線(xiàn) 電管理的相關(guān)法律法規,負責無(wú)線(xiàn)電管理規劃的相關(guān)工作;負責 工業(yè)和信息化領(lǐng)域國防動(dòng)員相關(guān)工作。(十三)中小企業(yè)科。落實(shí)國家、省市有關(guān)中小企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)法規、方針、政策;制訂 促進(jìn)和扶持中小企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)發(fā)展的政策意見(jiàn);負責監測分析 中小企業(yè)、民營(yíng)經(jīng)濟運行態(tài)勢,負責百佳民營(yíng)中小企業(yè)監測、調 整工作;推進(jìn)中小企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)服務(wù)體系建設,指導各類(lèi)服務(wù) 機構為中小企業(yè)提供規范服務(wù);承擔中小企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)發(fā)展扶持資金的預算、管理與監督工作;推進(jìn)中小微專(zhuān)精特新發(fā)展,培 育“隱形”冠軍企業(yè);指導中小企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)調整產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品 和布局結構;指導中小企業(yè)與大企業(yè)配套發(fā)展。指導推進(jìn)先進(jìn)制 造業(yè)集群發(fā)展,培育新型工業(yè)化示范基地;統籌工業(yè)和信息化領(lǐng) 域戰略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展,推進(jìn)重大項目建設,培育新產(chǎn)業(yè)、新技 術(shù)、新業(yè)態(tài)、新模式。(十四)資本市場(chǎng)科。負責制訂全市企業(yè) 上市(掛牌)扶持政策并組織實(shí)施;承擔上市后備企業(yè)的培育及 推薦工作,協(xié)調解決企業(yè)上市掛牌過(guò)程中遇到的重大問(wèn)題;承擔 駐澄證券期貨業(yè)金融機構的協(xié)調服務(wù)工作;協(xié)助證券監管機構推 進(jìn)上市(掛牌)公司規范發(fā)展;協(xié)調推進(jìn)企業(yè)利用資本市場(chǎng)并購 重組和直接融資;指導相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì )工作;負責對全市各鎮街園 區企業(yè)上市掛牌工作考核和證券、期貨等金融機構目標考核。 (十五)地方金融監管科。承擔對全市小貸公司、融資擔保公司 (含融資再擔保公司)、典當公司、融資租賃公司、商業(yè)保理公 司的審批和監督管理;承擔對全市開(kāi)展信用互助的農民專(zhuān)業(yè)合作 社(含農民資金互助合作社)、從事對經(jīng)中央金融管理部門(mén)批準 可開(kāi)展金融機構不良資產(chǎn)收購業(yè)務(wù)的地方資產(chǎn)管理公司的監督管 理;強化對全市對不屬于中央金融管理部門(mén)監管、具有金融屬性 的投資公司、社會(huì )眾籌機構、地方各類(lèi)交易場(chǎng)所的監督管理;執 行落實(shí)相關(guān)監管制度,開(kāi)展非現場(chǎng)監測、風(fēng)險分析和監管評級, 根據風(fēng)險監管需要開(kāi)展現場(chǎng)調查;提出個(gè)案風(fēng)險監控處置措施并 承擔組織實(shí)施具體工作。負責對全市小貸、擔保、典當、交易場(chǎng) 所等類(lèi)金融機構目標考核。(十六)金融穩定科。督促落實(shí)金融風(fēng)險防范處置屬地責任,承擔防范化解地方金融風(fēng)險、處置地方 金融突發(fā)事件和重大金融風(fēng)險事件的相關(guān)組織協(xié)調工作;配合駐 澄中央金融管理部門(mén)建立健全全市金融風(fēng)險監測預警體系和早期 干預機制、推進(jìn)地方金融生態(tài)環(huán)境建設;承擔市防范和處置非法 集資領(lǐng)導小組辦公室和市互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險專(zhuān)項整治工作領(lǐng)導小組 辦公室日常工作。負責對全市各鎮街園區防范金融風(fēng)險工作考 核。(十七)財務(wù)審計科。負責行政、事業(yè)經(jīng)費的管理和各項經(jīng) 費預算的綜合平衡;承擔機關(guān)財務(wù)管理和會(huì )計核算工作。負責機 關(guān)并指導直屬單位的財務(wù)預算決算、資產(chǎn)管理和內部審計等工 作;負責機關(guān)各項專(zhuān)項資金使用情況的跟蹤調度工作。參與機關(guān) 行政后勤服務(wù)管理的相關(guān)工作。(十八)組織人事科。負責機關(guān) 和所屬單位的機構編制和人員管理;按管理權限負責機關(guān)和所屬 單位的干部調配、任免、考核、獎懲、工資福利和人事檔案管理 工作;承辦有關(guān)經(jīng)濟系列、綜合工程系列等專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)的評審 認定工作。制訂本系統黨的建設計劃,指導下屬黨組織開(kāi)展黨建 工作,負責黨員的發(fā)展、管理教育工作;協(xié)助做好黨風(fēng)廉政監督 責任相關(guān)工作;協(xié)助本部門(mén)群團組織開(kāi)展工作;負責離退休老干 部管理服務(wù)工作。本部門(mén)下屬單位包括:江陰市大數據中心、江陰 市企業(yè)服務(wù)中心、江陰市節能管理中心、江陰市行業(yè)管理中心。 2.從決算單位構成看,納入本部門(mén) 2021 年部門(mén)匯總決算編制 范圍的預算單位共計 5 家,具體包括:江陰市工業(yè)和信息化局 (本級)、江陰市大數據中心、江陰市企業(yè)服務(wù)中心、江陰市節 能管理中心、江陰市行業(yè)管理中心。
三、2021 年度主要工作完成情況
過(guò)去的一年,在市委市政府的堅強領(lǐng)導下,全局上下認真貫 徹黨中央、省市委決策部署,積極應對錯綜復雜的風(fēng)險挑戰和艱 巨繁重的轉型任務(wù),保持定力、頂住壓力,迎難而上、奮發(fā)作 為,“六大行動(dòng)”取得積極進(jìn)展,各項工作都取得了新成效。 堅持謀全局、利長(cháng)遠,發(fā)展基礎有力夯實(shí)。高站位服務(wù)重大 戰略起勢,扎實(shí)推進(jìn)“345”現代產(chǎn)業(yè)體系構建,開(kāi)展十大產(chǎn)業(yè)基 礎調研,出臺產(chǎn)業(yè)集群強鏈三年行動(dòng)計劃,“重化圍江”問(wèn)題即 將全部閉環(huán)銷(xiāo)號,完成 2.2 萬(wàn)余家工業(yè)企業(yè)的上圖定位,加速制 定園區產(chǎn)業(yè)定位和園區管理辦法。系統性推動(dòng)全局重點(diǎn)工作,編 制“十四五”先進(jìn)制(智)造業(yè)發(fā)展規劃和智慧城市發(fā)展規劃, 開(kāi)展 A 股上市公司調研分析,制定“江陰板塊”和股權投資基金 高質(zhì)量發(fā)展五年行動(dòng)計劃,加緊出臺先進(jìn)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年 行動(dòng)和數字經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展五年行動(dòng)。深層次打牢重點(diǎn)指標增長(cháng) 基礎,完善重點(diǎn)指標每月調度機制,開(kāi)展增加值率基礎情況調 研、具體操作培訓,抓好新開(kāi)工和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)項目入庫指導,有 效增加工業(yè)項目庫容,實(shí)現科學(xué)調度、精準挖潛。 堅持穩增長(cháng)、促發(fā)展,工業(yè)實(shí)力穩步提升。圓滿(mǎn)完成穩增長(cháng) 任務(wù),全年完成規上工業(yè)產(chǎn)值 6050.3 億元,增長(cháng) 15.2%;完成規 上工業(yè)增加值 1200.4 億元,增長(cháng) 8.5%;制造業(yè)增加值占 GDP 比重 達到 46.5%,提高 1.1 個(gè)百分點(diǎn)。完成制造業(yè)投入 401.8 億元,增 長(cháng) 4.4%;高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資占固定資產(chǎn)投資的比重為 15.5%;列入 省、無(wú)錫市重大項目計劃的 50 個(gè)工業(yè)項目超額完成年度投資任務(wù)。項目招引開(kāi)局起步,簽約項目 2 個(gè)、金額達 20 億元。爭創(chuàng )省 級以上榮譽(yù) 160 余個(gè),我市實(shí)現“中國工業(yè)百強縣”五連冠。10 家企業(yè)躋身“中國企業(yè) 500 強”、15 家企業(yè)入圍“中國制造業(yè) 500 強”。 堅持優(yōu)存量、育增量,創(chuàng )新轉型提質(zhì)增速。實(shí)施重點(diǎn)技改項 目 105 個(gè),完成技改投資超 110 億元。2 家企業(yè)獲評工信部新一代 信息技術(shù)與制造業(yè)融合發(fā)展試點(diǎn)示范,2 家企業(yè)完成工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)二 級解析節點(diǎn)建設,高新區獲評國家級特鋼新材料新型工業(yè)化示范 基地、臨港開(kāi)發(fā)區獲評省“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造業(yè)”特色產(chǎn)業(yè)基地, 新增省智能車(chē)間示范 8 個(gè)、省星級上云企業(yè) 76 家、省兩化融合貫 標試點(diǎn)企業(yè) 34 家,新增無(wú)錫智能工廠(chǎng) 2 個(gè)、無(wú)錫智能車(chē)間示范 27 個(gè)。新興產(chǎn)業(yè)加速成長(cháng),工業(yè)戰略性新興產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值占比達到 38.7%,物聯(lián)網(wǎng)、集成電路產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值分別增長(cháng) 15%、13.6%,軟件和 信息技術(shù)服務(wù)業(yè)收入增長(cháng) 12.2%,數字經(jīng)濟營(yíng)收同比增長(cháng) 15.3%、 規模突破 700 億元。新增 6 家國家級、4 家省級專(zhuān)精特新“小巨 人”企業(yè)。新增省級企業(yè)技術(shù)中心 10 家,天江藥業(yè)成為無(wú)錫生物 醫藥領(lǐng)域首個(gè)國家級企業(yè)技術(shù)中心。 堅持騰低端、拓空間,綠色發(fā)展強力推進(jìn)。堅決落實(shí)能耗 “雙控”任務(wù),有效遏制“兩高”技改項目盲目發(fā)展,組織實(shí)施 20 項重點(diǎn)節能與循環(huán)經(jīng)濟項目,年實(shí)現節能量 5 萬(wàn)噸標煤以上, 單位 GDP 能耗降幅超 3.35%。推進(jìn)綠色制造示范創(chuàng )建,1 家企業(yè)獲 評國家工業(yè)產(chǎn)品綠色設計示范企業(yè),2 家企業(yè)的產(chǎn)品入選國家級綠 色產(chǎn)品,新增省級綠色工廠(chǎng) 3 家。開(kāi)展新一輪化工企業(yè)整治提升三年行動(dòng),關(guān)閉退出化工生產(chǎn)企業(yè) 22 家,重點(diǎn)抓好長(cháng)江 1 公里范 圍內、化工園區外化工生產(chǎn)企業(yè)整治,高標準推動(dòng)臨港化工園區 提質(zhì)升級。進(jìn)一步完善工業(yè)企業(yè)資源利用績(jì)效評價(jià)政策,以“工 業(yè)地塊”為評價(jià)主體,參評企業(yè)范圍由 7000 余家擴大至 1.7 萬(wàn)余 家,實(shí)現工業(yè)企業(yè)全覆蓋。 堅持惠實(shí)體、守底線(xiàn),金融支撐明顯強化。金融活水持續澆 灌,新增信貸投放 389.01 億元,人民幣存、貸款余額分別增長(cháng) 6.63%、11.31%,開(kāi)展銀企對接活動(dòng) 8 場(chǎng)。澄企聯(lián)中小企業(yè)轉貸資 金累計轉貸 59.48 億元,惠及企業(yè) 1000 家,入選國家新型城鎮化 試點(diǎn)示范典型案例。加大上市后備企業(yè)培育力度,新增上市公司 3 家,新增股權融資 105.6 億元。股權投資基金發(fā)展邁出新步伐, 積極推動(dòng)江蘇招銀現代產(chǎn)業(yè)股權投資基金和長(cháng)三角集萃新材料科 創(chuàng )投資基金落地。強化金融風(fēng)險防控,年內有效穩定信貸規模約 430 億元,成功將 4 家上市公司移出風(fēng)險預警名單,處置不良貸款 142 億元、年末不良率為 1.85%、較年初下降 0.73 個(gè)百分點(diǎn),市 應急轉貸資金平臺辦理轉貸資金業(yè)務(wù) 206 筆,提供轉貸資金超 114 億元。 堅持辦實(shí)事、見(jiàn)實(shí)效,工信服務(wù)持續深入。堅持人民至上, 切實(shí)落實(shí)企業(yè)防控組牽頭部門(mén)職責,毫不松懈抓好企業(yè)疫情防控 工作,扎實(shí)開(kāi)展“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng),實(shí)施“微幸福” 民生工程 5 項。強化惠企服務(wù),出臺產(chǎn)業(yè)強市“6.0”,兌付產(chǎn)業(yè) 強市資金 3.2 億元、涉及 640 家企業(yè)(項目),對上爭取資金 1.57 億元,助力 6 名企業(yè)高管獲評太湖人才,國家級中小企業(yè)服
務(wù)示范平臺實(shí)現零突破。樹(shù)牢安全發(fā)展理念,深入推進(jìn)船舶修造 行業(yè)安全生產(chǎn)專(zhuān)項整治,扎實(shí)做好非法集資活動(dòng)的防范和處置工 作。夯實(shí)數據地基,新建 5G 基站 1820 個(gè),積極打通數據壁壘, 加快推進(jìn)“企業(yè)上圖”“一網(wǎng)統管”“一網(wǎng)通辦”等重點(diǎn)項目, 新增接入數據集 157 個(gè)、數據量 3 億條。 堅持強黨建、提效能,自身建設全面增強。深入開(kāi)展黨史學(xué) 習教育,“兩在兩同”建新功行動(dòng)、“三轉一提”行動(dòng)取得積極 成效,局黨委獲評無(wú)錫、江陰兩級先進(jìn)基層黨組織。成立“金融 +”中小企業(yè)黨建聯(lián)盟,創(chuàng )新首推“紅色先鋒貸”。完成大數據中 心、企業(yè)服務(wù)中心、節能管理中心 3 個(gè)事業(yè)單位改革,開(kāi)展機關(guān) 工作人員平時(shí)考核,營(yíng)造高標準、嚴要求、重實(shí)效的工作氛圍。 內部管理日趨完善,出臺局工作規則和局黨委議事規則,加強財 務(wù)預算執行和項目績(jì)效跟蹤,嚴格執行財經(jīng)紀律,“三公經(jīng)費” 使用下降 12%。辦結建議、提案 31 件,受理“12345 熱線(xiàn)”178 件,答復滿(mǎn)意率均達到 100%。對外宣傳有聲有色,黨政信息在全 市 94 個(gè)單位中位列全市第一。此外,工會(huì )群團、行業(yè)管理、節能 管理、老干部服務(wù)、檔案保密等工作均取得了新的成效。
第二部分 江陰市工業(yè)和信息化局2021年度部門(mén)決算表
收入支出決算總表
公開(kāi) 01 表 部門(mén)名稱(chēng):江陰市工業(yè)和信息化局 金額單位:萬(wàn)元 收入 支出 項目 決算數 按功能分類(lèi) 決算數
一、一般公共預算財政撥款收入 42,271.38 一、一般公共服務(wù)支出 6,153.76
二、政府性基金預算財政撥款收入 二、外交支出
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入 三、國防支出
四、上級補助收入 四、公共安全支出
五、事業(yè)收入 五、教育支出
六、經(jīng)營(yíng)收入 六、科學(xué)技術(shù)支出 59.34
七、附屬單位上繳收入 七、文化旅游體育與傳媒支出
八、其他收入 八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 457.51 九、衛生健康支出 十、節能環(huán)保支出 8,626.78 十一、城鄉社區支出 1,212.88 十二、農林水支出 十三、交通運輸支出 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 23,931.80 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 十六、金融支出 300.00 十七、援助其他地區支出 十八、自然資源海洋氣象等支出 十九、住房保障支出 1,524.49 二十、糧油物資儲備支出 二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 二十二、災害防治及應急管理支出 二十三、其他支出 二十四、債務(wù)還本支出 二十五、債務(wù)付息支出 二十六、抗疫特別國債安排的支出
本年收入合計 42,271.38 本年支出合計 42,266.55 使用非財政撥款結余 結余分配 年初結轉和結余 21.54 年末結轉和結余 26.38
總計 42,292.93 總計 42,292.93 注:本表反映本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。
收入決算表
公開(kāi) 02 表 部門(mén)名稱(chēng):江陰市工業(yè)和信息化局 金額單位:萬(wàn)元 項目 功能分類(lèi) 科目編碼 科目名稱(chēng) 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 財政專(zhuān)戶(hù)管 理教育收費 事業(yè)收入(不 含專(zhuān)戶(hù)管理教 育收費) 經(jīng)營(yíng)收入 附屬單位 上繳收入 其他收入 合計 42,271.38 42,271.38 201 一般公共服務(wù)支出 6,153.92 6,153.92 20103 政府辦公廳(室)及相關(guān) 機構事務(wù) 16.93 16.93 2010399 其他政府辦公廳(室) 及相關(guān)機構事務(wù)支出 16.93 16.93 20104 發(fā)展與改革事務(wù) 27.00 27.00 2010499 其他發(fā)展與改革事務(wù)支 出 27.00 27.00 20113 商貿事務(wù) 6,109.99 6,109.99 2011301 行政運行 1,808.65 1,808.65 2011302 一般行政管理事務(wù) 10.00 10.00 2011350 事業(yè)運行 1,062.21 1,062.21 2011399 其他商貿事務(wù)支出 3,229.14 3,229.14 206 科學(xué)技術(shù)支出 59.34 59.34 20699 其他科學(xué)技術(shù)支出 59.34 59.34 2069999 其他科學(xué)技術(shù)支出 59.34 59.34 208 社會(huì )保障和就業(yè)支出 461.00 461.00 20805 行政事業(yè)單位養老支出 341.59 341.59 2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養老 保險繳費支出 224.43 224.43
2080506 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金 繳費支出 117.16 117.16 20820 臨時(shí)救助 3.94 3.94 2082001 臨時(shí)救助支出 3.94 3.94 20899 其他社會(huì )保障和就業(yè)支出 115.47 115.47 2089999 其他社會(huì )保障和就業(yè)支 出 115.47 115.47 211 節能環(huán)保支出 8,626.78 8,626.78 21110 能源節約利用 66.69 66.69 2111001 能源節約利用 66.69 66.69 21113 循環(huán)經(jīng)濟 998.05 998.05 2111301 循環(huán)經(jīng)濟 998.05 998.05 21199 其他節能環(huán)保支出 7,562.04 7,562.04 2119999 其他節能環(huán)保支出 7,562.04 7,562.04 212 城鄉社區支出 1,212.88 1,212.88 21299 其他城鄉社區支出 1,212.88 1,212.88 2129999 其他城鄉社區支出 1,212.88 1,212.88 215 資源勘探工業(yè)信息等支出 23,931.80 23,931.80 21505 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管 3,931.75 3,931.75 2150517 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 2,492.75 2,492.75 2150599 其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監 管支出 1,439.00 1,439.00 21508 支持中小企業(yè)發(fā)展和管理 支出 19,755.98 19,755.98 2150805 中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項 170.00 170.00 2150899 其他支持中小企業(yè)發(fā)展 和管理支出 19,585.98 19,585.98
21599 其他資源勘探工業(yè)信息等 支出 244.07 244.07 2159999 其他資源勘探工業(yè)信息 等支出 244.07 244.07 217 金融支出 300.00 300.00 21702 金融部門(mén)監管支出 300.00 300.00 2170299 金融部門(mén)其他監管支出 300.00 300.00 221 住房保障支出 1,525.67 1,525.67 22102 住房改革支出 1,525.67 1,525.67 2210201 住房公積金 301.13 301.13 2210202 提租補貼 879.45 879.45 2210203 購房補貼 345.09 345.09 注:本表反映本年度取得的各項收入情況。本表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。
支出決算表
公開(kāi) 03 表 部門(mén)名稱(chēng):江陰市工業(yè)和信息化局 金額單位:萬(wàn)元 項目 功能分類(lèi) 科目編碼 科目名稱(chēng) 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經(jīng)營(yíng)支出 對附屬單位補 助支出 合計 42,266.55 4,857.20 37,409.35 201 一般公共服務(wù)支出 6,153.76 2,878.91 3,274.85 20103 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù) 16.93 16.93 2010399 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事 務(wù)支出 16.93 16.93 20104 發(fā)展與改革事務(wù) 27.00 27.00 2010499 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 27.00 27.00 20113 商貿事務(wù) 6,109.83 2,878.91 3,230.92 2011301 行政運行 1,808.65 1,808.65 2011302 一般行政管理事務(wù) 10.00 10.00 2011350 事業(yè)運行 1,062.04 1,062.04 2011399 其他商貿事務(wù)支出 3,229.14 8.21 3,220.92 206 科學(xué)技術(shù)支出 59.34 59.34 20699 其他科學(xué)技術(shù)支出 59.34 59.34 2069999 其他科學(xué)技術(shù)支出 59.34 59.34 208 社會(huì )保障和就業(yè)支出 457.51 453.81 3.70 20805 行政事業(yè)單位養老支出 338.36 338.36 2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 224.30 224.30
2080506 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 114.06 114.06 20820 臨時(shí)救助 3.70 3.70 2082001 臨時(shí)救助支出 3.70 3.70 20899 其他社會(huì )保障和就業(yè)支出 115.45 115.45 2089999 其他社會(huì )保障和就業(yè)支出 115.45 115.45 211 節能環(huán)保支出 8,626.78 8,626.78 21110 能源節約利用 66.69 66.69 2111001 能源節約利用 66.69 66.69 21113 循環(huán)經(jīng)濟 998.05 998.05 2111301 循環(huán)經(jīng)濟 998.05 998.05 21199 其他節能環(huán)保支出 7,562.04 7,562.04 2119999 其他節能環(huán)保支出 7,562.04 7,562.04 212 城鄉社區支出 1,212.88 1,212.88 21299 其他城鄉社區支出 1,212.88 1,212.88 2129999 其他城鄉社區支出 1,212.88 1,212.88 215 資源勘探工業(yè)信息等支出 23,931.80 23,931.80 21505 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管 3,931.75 3,931.75 2150517 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 2,492.75 2,492.75 2150599 其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管支出 1,439.00 1,439.00 21508 支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 19,755.98 19,755.98 2150805 中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項 170.00 170.00 2150899 其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 19,585.98 19,585.98 21599 其他資源勘探工業(yè)信息等支出 244.07 244.07
2159999 其他資源勘探工業(yè)信息等支出 244.07 244.07 217 金融支出 300.00 300.00 21702 金融部門(mén)監管支出 300.00 300.00 2170299 金融部門(mén)其他監管支出 300.00 300.00 221 住房保障支出 1,524.49 1,524.49 22102 住房改革支出 1,524.49 1,524.49 2210201 住房公積金 299.95 299.95 2210202 提租補貼 879.45 879.45 2210203 購房補貼 345.09 345.09 注:本表反映本年度各項支出情況。本表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。
財政撥款收入支出決算總表
公開(kāi) 04 表 部門(mén)名稱(chēng):江陰市工業(yè)和信息化局 金額單位:萬(wàn)元 收入 支出 決算數 項目 決算數 按功能分類(lèi) 小計 一般公共預 算財政撥款 政府性基金預 算財政撥款 國有資本經(jīng)營(yíng) 預算財政撥款 一、一般公共預算財政撥款收入 42,271.38 一、一般公共服務(wù)支出 6,153.76 6,153.76 二、政府性基金預算財政撥款收入 二、外交支出 三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入 三、國防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科學(xué)技術(shù)支出 59.34 59.34 七、文化旅游體育與傳媒支出 八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 457.51 457.51 九、衛生健康支出 十、節能環(huán)保支出 8,626.78 8,626.78 十一、城鄉社區支出 1,212.88 1,212.88 十二、農林水支出 十三、交通運輸支出 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 23,931.80 23,931.80 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 十六、金融支出 300.00 300.00 十七、援助其他地區支出 十八、自然資源海洋氣象等支出
十九、住房保障支出 1,524.49 1,524.49 二十、糧油物資儲備支出 二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 二十二、災害防治及應急管理支出 二十三、其他支出 二十四、債務(wù)還本支出 二十五、債務(wù)付息支出 二十六、抗疫特別國債安排的支出
本年收入合計 42,271.38 本年支出合計 42,266.55 42,266.55 年初財政撥款結轉和結余 21.54 年末財政撥款結轉和結余 26.38 26.35 0.03 一、一般公共預算財政撥款 21.51 二、政府性基金預算財政撥款 0.03 三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款
總計 42,292.93 總計 42,292.93 42,292.90 0.03 注:本表反映本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。本表金額單位轉換時(shí)可能 存在尾數誤差。
財政撥款支出決算表(功能科目)
公開(kāi) 05 表 部門(mén)名稱(chēng):江陰市工業(yè)和信息化局 金額單位:萬(wàn)元 項目 功能分類(lèi) 科目編碼 科目名稱(chēng) 本年支出合計 基本支出 項目支出 欄次 1 2 3 合計 42,266.55 4,857.20 37,409.35 201 一般公共服務(wù)支出 6,153.76 2,878.91 3,274.85 20103 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù) 16.93 16.93 2010399 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)支出 16.93 16.93 20104 發(fā)展與改革事務(wù) 27.00 27.00 2010499 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 27.00 27.00 20113 商貿事務(wù) 6,109.83 2,878.91 3,230.92 2011301 行政運行 1,808.65 1,808.65 2011302 一般行政管理事務(wù) 10.00 10.00 2011350 事業(yè)運行 1,062.04 1,062.04 2011399 其他商貿事務(wù)支出 3,229.14 8.21 3,220.92 206 科學(xué)技術(shù)支出 59.34 59.34 20699 其他科學(xué)技術(shù)支出 59.34 59.34 2069999 其他科學(xué)技術(shù)支出 59.34 59.34 208 社會(huì )保障和就業(yè)支出 457.51 453.81 3.70 20805 行政事業(yè)單位養老支出 338.36 338.36 2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 224.30 224.30 2080506 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 114.06 114.06
20820 臨時(shí)救助 3.70 3.70 2082001 臨時(shí)救助支出 3.70 3.70 20899 其他社會(huì )保障和就業(yè)支出 115.45 115.45 2089999 其他社會(huì )保障和就業(yè)支出 115.45 115.45 211 節能環(huán)保支出 8,626.78 8,626.78 21110 能源節約利用 66.69 66.69 2111001 能源節約利用 66.69 66.69 21113 循環(huán)經(jīng)濟 998.05 998.05 2111301 循環(huán)經(jīng)濟 998.05 998.05 21199 其他節能環(huán)保支出 7,562.04 7,562.04 2119999 其他節能環(huán)保支出 7,562.04 7,562.04 212 城鄉社區支出 1,212.88 1,212.88 21299 其他城鄉社區支出 1,212.88 1,212.88 2129999 其他城鄉社區支出 1,212.88 1,212.88 215 資源勘探工業(yè)信息等支出 23,931.80 23,931.80 21505 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管 3,931.75 3,931.75 2150517 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 2,492.75 2,492.75 2150599 其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管支出 1,439.00 1,439.00 21508 支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 19,755.98 19,755.98 2150805 中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項 170.00 170.00 2150899 其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 19,585.98 19,585.98 21599 其他資源勘探工業(yè)信息等支出 244.07 244.07 2159999 其他資源勘探工業(yè)信息等支出 244.07 244.07 217 金融支出 300.00 300.00 21702 金融部門(mén)監管支出 300.00 300.00
2170299 金融部門(mén)其他監管支出 300.00 300.00 221 住房保障支出 1,524.49 1,524.49 22102 住房改革支出 1,524.49 1,524.49 2210201 住房公積金 299.95 299.95 2210202 提租補貼 879.45 879.45 2210203 購房補貼 345.09 345.09 注:本表反映本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況。本表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。
財政撥款基本支出決算表(經(jīng)濟科目)
公開(kāi) 06 表 部門(mén)名稱(chēng):江陰市工業(yè)和信息化局 金額單位:萬(wàn)元 項目 財政撥款基本支出 經(jīng)濟分類(lèi) 科目編碼 科目名稱(chēng) 合計 人員經(jīng)費 公用經(jīng)費 合計 4,857.20 4,592.30 264.90
301 工資福利支出 3,764.15 3,764.15 30101 基本工資 440.31 440.31 30102 津貼補貼 1,322.16 1,322.16 30103 獎金 835.83 835.83 30106 伙食補助費 41.18 41.18 30107 績(jì)效工資 355.36 355.36 30108 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 224.30 224.30 30109 職業(yè)年金繳費 114.06 114.06 30110 職工基本醫療保險繳費 6.53 6.53 30111 公務(wù)員醫療補助繳費 30112 其他社會(huì )保障繳費 100.24 100.24 30113 住房公積金 299.95 299.95 30114 醫療費 7.39 7.39 30199 其他工資福利支出 16.83 16.83
302 商品和服務(wù)支出 261.08 261.08 30201 辦公費 24.86 24.86 30202 印刷費 14.01 14.01 30203 咨詢(xún)費 3.00 3.00 30204 手續費 5.28 5.28 30205 水費 30206 電費 30207 郵電費 8.43 8.43 30208 取暖費 30209 物業(yè)管理費 30211 差旅費 6.97 6.97 30212 因公出國(境)費用 30213 維修(護)費 1.97 1.97 30214 租賃費
江陰市工業(yè)和信息化局 2021 年度部門(mén)決算公開(kāi) - 31 -
30215 會(huì )議費 3.26 3.26 30216 培訓費 0.38 0.38 30217 公務(wù)接待費 9.95 9.95 30218 專(zhuān)用材料費 30224 被裝購置費 30225 專(zhuān)用燃料費 30226 勞務(wù)費 4.76 4.76 30227 委托業(yè)務(wù)費 5.33 5.33 30228 工會(huì )經(jīng)費 23.52 23.52 30229 福利費 30231 公務(wù)用車(chē)運行維護費 4.18 4.18 30239 其他交通費用 98.83 98.83 30240 稅金及附加費用 30299 其他商品和服務(wù)支出 46.36 46.36
303 對個(gè)人和家庭的補助 828.16 828.16 30301 離休費 94.73 94.73 30302 退休費 623.91 623.91 30303 退職(役)費 30304 撫恤金 96.36 96.36 30305 生活補助 1.59 1.59 30306 救濟費 30307 醫療費補助 7.73 7.73 30308 助學(xué)金 30309 獎勵金 30310 個(gè)人農業(yè)生產(chǎn)補貼 30311 代繳社會(huì )保險費 30399 其他對個(gè)人和家庭的補助 3.83 3.83
307 債務(wù)利息及費用支出
30701 國內債務(wù)付息 30702 國外債務(wù)付息 30703 國內債務(wù)發(fā)行費用 30704 國外債務(wù)發(fā)行費用
310 資本性支出 3.81 3.81 31001 房屋建筑物購建 31002 辦公設備購置 3.16 3.16
江陰市工業(yè)和信息化局 2021 年度部門(mén)決算公開(kāi) - 32 -
31003 專(zhuān)用設備購置 31005 基礎設施建設 31006 大型修繕 31007 信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新 31008 物資儲備 31009 土地補償 31010 安置補助 31011 地上附著(zhù)物和青苗補償 31012 拆遷補償 31013 公務(wù)用車(chē)購置 31019 其他交通工具購置 31021 文物和陳列品購置 31022 無(wú)形資產(chǎn)購置 31099 其他資本性支出 0.65 0.65
312 對企業(yè)補助
31201 資本金注入 31203 政府投資基金股權投資 31204 費用補貼 31205 利息補貼 31299 其他對企業(yè)補助
399 其他支出
39906 贈與 39907 國家賠償費用支出 39908 對民間非營(yíng)利組織和群眾性自治 組織補貼 39999 其他支出 注:本表反映本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款基本支 出情況。本表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。
一般公共預算支出決算表(功能科目)
公開(kāi) 07 表 部門(mén)名稱(chēng):江陰市工業(yè)和信息化局 金額單位:萬(wàn)元 項目 功能分類(lèi) 科目編碼 科目名稱(chēng) 本年支出合計 基本支出 項目支出 欄次 1 2 3 合計 42,266.55 4,857.20 37,409.35 201 一般公共服務(wù)支出 6,153.76 2,878.91 3,274.85 20103 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù) 16.93 16.93 2010399 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù) 支出 16.93 16.93 20104 發(fā)展與改革事務(wù) 27.00 27.00 2010499 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 27.00 27.00 20113 商貿事務(wù) 6,109.83 2,878.91 3,230.92 2011301 行政運行 1,808.65 1,808.65 2011302 一般行政管理事務(wù) 10.00 10.00 2011350 事業(yè)運行 1,062.04 1,062.04 2011399 其他商貿事務(wù)支出 3,229.14 8.21 3,220.92 206 科學(xué)技術(shù)支出 59.34 59.34 20699 其他科學(xué)技術(shù)支出 59.34 59.34 2069999 其他科學(xué)技術(shù)支出 59.34 59.34 208 社會(huì )保障和就業(yè)支出 457.51 453.81 3.70 20805 行政事業(yè)單位養老支出 338.36 338.36 2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 224.30 224.30 2080506 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 114.06 114.06 20820 臨時(shí)救助 3.70 3.70 2082001 臨時(shí)救助支出 3.70 3.70 20899 其他社會(huì )保障和就業(yè)支出 115.45 115.45 2089999 其他社會(huì )保障和就業(yè)支出 115.45 115.45 211 節能環(huán)保支出 8,626.78 8,626.78 21110 能源節約利用 66.69 66.69 2111001 能源節約利用 66.69 66.69 21113 循環(huán)經(jīng)濟 998.05 998.05 2111301 循環(huán)經(jīng)濟 998.05 998.05 21199 其他節能環(huán)保支出 7,562.04 7,562.04 2119999 其他節能環(huán)保支出 7,562.04 7,562.04
212 城鄉社區支出 1,212.88 1,212.88 21299 其他城鄉社區支出 1,212.88 1,212.88 2129999 其他城鄉社區支出 1,212.88 1,212.88 215 資源勘探工業(yè)信息等支出 23,931.80 23,931.80 21505 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管 3,931.75 3,931.75 2150517 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 2,492.75 2,492.75 2150599 其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管支出 1,439.00 1,439.00 21508 支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 19,755.98 19,755.98 2150805 中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項 170.00 170.00 2150899 其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 19,585.98 19,585.98 21599 其他資源勘探工業(yè)信息等支出 244.07 244.07 2159999 其他資源勘探工業(yè)信息等支出 244.07 244.07 217 金融支出 300.00 300.00 21702 金融部門(mén)監管支出 300.00 300.00 2170299 金融部門(mén)其他監管支出 300.00 300.00 221 住房保障支出 1,524.49 1,524.49 22102 住房改革支出 1,524.49 1,524.49 2210201 住房公積金 299.95 299.95 2210202 提租補貼 879.45 879.45 2210203 購房補貼 345.09 345.09 注:本表反映本年度一般公共預算財政撥款支出情況。本表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。
一般公共預算基本支出決算表(經(jīng)濟科目)
公開(kāi) 08 表 部門(mén)名稱(chēng):江陰市工業(yè)和信息化局 金額單位:萬(wàn)元 項目 一般公共預算財政撥款基本支出 經(jīng)濟分類(lèi) 科目編碼 科目名稱(chēng) 合計 人員經(jīng)費 公用經(jīng)費 合計 4,857.20 4,592.30 264.90
301 工資福利支出 3,764.15 3,764.15 30101 基本工資 440.31 440.31 30102 津貼補貼 1,322.16 1,322.16 30103 獎金 835.83 835.83 30106 伙食補助費 41.18 41.18 30107 績(jì)效工資 355.36 355.36 30108 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 224.30 224.30 30109 職業(yè)年金繳費 114.06 114.06 30110 職工基本醫療保險繳費 6.53 6.53 30111 公務(wù)員醫療補助繳費 30112 其他社會(huì )保障繳費 100.24 100.24 30113 住房公積金 299.95 299.95 30114 醫療費 7.39 7.39 30199 其他工資福利支出 16.83 16.83
302 商品和服務(wù)支出 261.08 261.08 30201 辦公費 24.86 24.86 30202 印刷費 14.01 14.01 30203 咨詢(xún)費 3.00 3.00 30204 手續費 5.28 5.28 30205 水費 30206 電費 30207 郵電費 8.43 8.43 30208 取暖費 30209 物業(yè)管理費 30211 差旅費 6.97 6.97 30212 因公出國(境)費用 30213 維修(護)費 1.97 1.97 30214 租賃費 30215 會(huì )議費 3.26 3.26 30216 培訓費 0.38 0.38
30217 公務(wù)接待費 9.95 9.95 30218 專(zhuān)用材料費 30224 被裝購置費 30225 專(zhuān)用燃料費 30226 勞務(wù)費 4.76 4.76 30227 委托業(yè)務(wù)費 5.33 5.33 30228 工會(huì )經(jīng)費 23.52 23.52 30229 福利費 30231 公務(wù)用車(chē)運行維護費 4.18 4.18 30239 其他交通費用 98.83 98.83 30240 稅金及附加費用 30299 其他商品和服務(wù)支出 46.36 46.36
303 對個(gè)人和家庭的補助 828.16 828.16 30301 離休費 94.73 94.73 30302 退休費 623.91 623.91 30303 退職(役)費 30304 撫恤金 96.36 96.36 30305 生活補助 1.59 1.59 30306 救濟費 30307 醫療費補助 7.73 7.73 30308 助學(xué)金 30309 獎勵金 30310 個(gè)人農業(yè)生產(chǎn)補貼 30311 代繳社會(huì )保險費 30399 其他對個(gè)人和家庭的補助 3.83 3.83
307 債務(wù)利息及費用支出
30701 國內債務(wù)付息 30702 國外債務(wù)付息 30703 國內債務(wù)發(fā)行費用 30704 國外債務(wù)發(fā)行費用
310 資本性支出 3.81 3.81 31001 房屋建筑物購建 31002 辦公設備購置 3.16 3.16 31003 專(zhuān)用設備購置 31005 基礎設施建設 31006 大型修繕 31007 信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新
31008 物資儲備 31009 土地補償 31010 安置補助 31011 地上附著(zhù)物和青苗補償 31012 拆遷補償 31013 公務(wù)用車(chē)購置 31019 其他交通工具購置 31021 文物和陳列品購置 31022 無(wú)形資產(chǎn)購置 31099 其他資本性支出 0.65 0.65
312 對企業(yè)補助
31201 資本金注入 31203 政府投資基金股權投資 31204 費用補貼 31205 利息補貼 31299 其他對企業(yè)補助
399 其他支出
39906 贈與 39907 國家賠償費用支出 39908 對民間非營(yíng)利組織和群眾性自治 組織補貼 39999 其他支出 注:本表反映本年度一般公共預算財政撥款基本支出情況。本表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。
一般公共預算“三公”經(jīng)費、會(huì )議費、培訓費支出決算表
公開(kāi) 09 表 部門(mén)名稱(chēng):江陰市工業(yè)和信息化局 金額單位:萬(wàn)元 預算數 決算數 “三公”經(jīng)費 “三公”經(jīng)費 公務(wù)用車(chē)購置及運行費 公務(wù)用車(chē)購置及運行費 “三公” 經(jīng)費合計 因公出國 (境)費 小計 公務(wù)用車(chē) 購置費 公務(wù)用車(chē) 運行費 公務(wù) 接待費 會(huì )議費 培訓費 “三公” 經(jīng)費合計 因公出國 (境)費 小計 公務(wù)用車(chē) 購置費 公務(wù)用車(chē) 運行費 公務(wù) 接待費 會(huì )議費 培訓費
26.95 0.00 5.40 0.00 5.40 21.55 23.45 18.13 18.59 0.00 4.18 0.00 4.18 14.41 19.36 11.98
相關(guān)統計數: 項目 統計數 項目 統計數 因公出國(境)團組數(個(gè)) 0 因公出國(境)人次數(人) 0 公務(wù)用車(chē)購置數(輛) 0 公務(wù)用車(chē)保有量(輛) 2 國內公務(wù)接待批次(個(gè)) 127 國內公務(wù)接待人次(人) 1,145 國(境)外公務(wù)接待批次(個(gè)) 0 國(境)外公務(wù)接待人次(人) 0 召開(kāi)會(huì )議次數(個(gè)) 167 參加會(huì )議人次(人) 4,824 組織培訓次數(個(gè)) 5 參加培訓人次(人) 75 注:本表反映本年度一般公共預算“三公”經(jīng)費、會(huì )議費和培訓費支出情況。其中,預算數為全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預 算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實(shí)際支出。本表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。
政府性基金預算支出決算表
公開(kāi) 10 表 部門(mén)名稱(chēng):江陰市工業(yè)和信息化局 金額單位:萬(wàn)元 項目 功能分類(lèi) 科目編碼 科目名稱(chēng) 本年支出合計 基本支出 項目支出 欄次 1 2 2 合計 注:本表反映本年度政府性基金預算財政撥款支出情況。 本部門(mén)無(wú)政府性基金預算收入支出決算,故本表為空。
國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出決算表
公開(kāi) 11 表 部門(mén)名稱(chēng):江陰市工業(yè)和信息化局 金額單位:萬(wàn)元 項目 功能分類(lèi) 科目編碼 科目名稱(chēng) 本年支出合計 基本支出 項目支出 欄次 1 2 2 合計 注:本表反映本年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況。 本部門(mén)無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出決算,故本表為空。
一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表
公開(kāi) 12 表 部門(mén)名稱(chēng):江陰市工業(yè)和信息化局 金額單位:萬(wàn)元 項目 科目編碼 科目名稱(chēng) 機關(guān)運行經(jīng)費支出決算 合計 209.21
302 商品和服務(wù)支出 205.40 30201 辦公費 11.07 30202 印刷費 10.49 30203 咨詢(xún)費 3.00 30204 手續費 5.09 30205 水費 30206 電費 30207 郵電費 8.05 30208 取暖費 30209 物業(yè)管理費 30211 差旅費 6.50 30212 因公出國(境)費用 30213 維修(護)費 30214 租賃費 30215 會(huì )議費 2.52 30216 培訓費 0.31 30217 公務(wù)接待費 6.53 30218 專(zhuān)用材料費 30224 被裝購置費 30225 專(zhuān)用燃料費 30226 勞務(wù)費 4.76 30227 委托業(yè)務(wù)費 4.94 30228 工會(huì )經(jīng)費 13.40 30229 福利費 30231 公務(wù)用車(chē)運行維護費 30239 其他交通費用 87.95 30240 稅金及附加費用 30299 其他商品和服務(wù)支出 40.80
307 債務(wù)利息及費用支出 310 資本性支出 3.81 31001 房屋建筑物購建
31002 辦公設備購置 3.16 31003 專(zhuān)用設備購置 31005 基礎設施建設 31006 大型修繕 31007 信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新 31008 物資儲備 31009 土地補償 31010 安置補助 31011 地上附著(zhù)物和青苗補償 31012 拆遷補償 31013 公務(wù)用車(chē)購置 31019 其他交通工具購置 31021 文物和陳列品購置 31022 無(wú)形資產(chǎn)購置 31099 其他資本性支出 0.65
312 對企業(yè)補助 399 其他支出
注:“機關(guān)運行經(jīng)費” 指行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)使用一般公共預算安排的基本支出中 的日常公用經(jīng)費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一 般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費 用。本表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。
政府采購支出決算表
公開(kāi) 13 表 部門(mén)名稱(chēng):江陰市工業(yè)和信息化局 單位:萬(wàn)元 項目 金額 一、政府采購支出合計 443.50 (一)政府采購貨物支出 4.45 (二)政府采購工程支出 (三)政府采購服務(wù)支出 439.05 二、政府采購授予中小企業(yè)合同金額 350.09 其中:授予小微企業(yè)合同金額 305.29 注:政府采購支出信息為單位納入部門(mén)預算范圍的各項政府采購支出情況。本表金額單位轉換時(shí)可能存在尾 數誤差。
第三部分 2021 年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021 年度收入、支出決算總計 42,292.93 萬(wàn)元。與上年相 比,收、支總計各減少 12,187.59 萬(wàn)元,減少 22.37%。其中:
(一)收入決算總計 42,292.93 萬(wàn)元。包括:
1.本年收入決算合計 42,271.38 萬(wàn)元。與上年相比,減少 11,627.25 萬(wàn)元,減少 21.57%,變動(dòng)原因:本年專(zhuān)項資金減 少。 2.使用非財政撥款結余 0 萬(wàn)元。與上年決算數相同。 3.年初結轉和結余 21.54 萬(wàn)元。與上年相比,減少 560.35 萬(wàn)元,減少 96.3%,變動(dòng)原因:本年度未有項目結余。
(二)支出決算總計 42,292.93 萬(wàn)元。包括:
1.本年支出決算合計 42,266.55 萬(wàn)元。與上年相比,減少 12,192.43 萬(wàn)元,減少 22.39%,變動(dòng)原因:本年專(zhuān)項資金減 少。 2.結余分配 0 萬(wàn)元。與上年決算數相同。 3.年末結轉和結余 26.38 萬(wàn)元。結轉和結余事項:個(gè)人所 得稅、養老保險、職業(yè)年金等余額。與上年相比,增加 4.84 萬(wàn) 元,增長(cháng) 22.47%,變動(dòng)原因:本年度年末代扣款余額較多。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021 年度本年收入決算合計 42,271.38 萬(wàn)元,其中:財政撥款收入 42,271.38 萬(wàn)元,占 100%;上級補助收入 0 萬(wàn)元,占 0%;財政專(zhuān)戶(hù)管理教育收費 0 萬(wàn)元,占 0%;事業(yè)收入(不含專(zhuān) 戶(hù)管理教育收費)0 萬(wàn)元,占 0%;經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元,占 0%;附 屬單位上繳收入 0 萬(wàn)元,占 0%;其他收入 0 萬(wàn)元,占 0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021 年度本年支出決算合計 42,266.55 萬(wàn)元,其中:基本 支出 4,857.2 萬(wàn)元,占 11.49%;項目支出 37,409.35 萬(wàn)元,占 88.51%;上繳上級支出 0 萬(wàn)元,占 0%;經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元,占 0%;對附屬單位補助支出 0 萬(wàn)元,占 0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021 年度財政撥款收入、支出決算總計 42,292.93 萬(wàn)元。 與 上 年 相 比 , 收 、 支 總 計 各 減 少 12,187.59 萬(wàn) 元 , 減 少 22.37%,變動(dòng)原因:本年專(zhuān)項資金減少。
五、財政撥款支出決算情況說(shuō)明
財政撥款支出決算反映的是一般公共預算、政府性基金預 算和國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用 本年從本級財政取得的財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年 度財政撥款結轉資金發(fā)生的支出。 2021 年度財政撥款支出決算 42,266.55 萬(wàn)元,占本年支出 合計的 100%。與 2021 年度財政撥款支出年初預算 43,644.32 萬(wàn) 元相比,完成年初預算的 96.84%。其中:
(一)一般公共服務(wù)支出(類(lèi))
1.政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)(款)其他政府辦公 廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)支出(項)。年初預算 20 萬(wàn)元,支出 決算 16.93 萬(wàn)元,完成年初預算的 84.65%。決算數與年初預算 數的差異原因:厲行節約,減少支出。 2. 發(fā) 展 與 改 革 事 務(wù) ( 款 ) 其 他 發(fā) 展 與 改 革 事 務(wù) 支 出 (項)。年初預算 27 萬(wàn)元,支出決算 27 萬(wàn)元,完成年初預算 的 100%。決算數與年初預算數相同。 3.商貿事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預算 1,876.88 萬(wàn) 元,支出決算 1,808.65 萬(wàn)元,完成年初預算的 96.36%。決算數 與年初預算數的差異原因:其他社保繳費支出調整科目。 4.商貿事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。年初預算 10 萬(wàn)元,支出決算 10 萬(wàn)元,完成年初預算的 100%。決算數與年初 預算數相同。 5.商貿事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)。年初預算 1,095.76 萬(wàn) 元,支出決算 1,062.04 萬(wàn)元,完成年初預算的 96.92%。決算數 與年初預算數的差異原因:其他社保繳費支出調整科目。 6.商貿事務(wù)(款)其他商貿事務(wù)支出(項)。年初預算 3,365.52 萬(wàn)元,支出決算 3,229.14 萬(wàn)元,完成年初預算的 95.95%。決算數與年初預算數的差異原因:部分項目費用支出 減少。
(二)科學(xué)技術(shù)支出(類(lèi))
其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項)。年初預算 0 萬(wàn)元,支出決算 59.34 萬(wàn)元,(年初預算數為 0 萬(wàn)元, 無(wú)法計算完成比率)決算數與年初預算數的差異原因:追加暨 陽(yáng)英才專(zhuān)項資金及科技鎮長(cháng)團掛職補貼。
(三)社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))
1.行政事業(yè)單位養老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養老保 險繳費支出(項)。年初預算 203.42 萬(wàn)元,支出決算 224.3 萬(wàn) 元,完成年初預算的 110.26%。決算數與年初預算數的差異原 因:人員增加以及基數調整。 2.行政事業(yè)單位養老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳 費支出(項)。年初預算 101.71 萬(wàn)元,支出決算 114.06 萬(wàn) 元,完成年初預算的 112.14%。決算數與年初預算數的差異原 因:人員增加以及基數調整。 3.臨時(shí)救助(款)臨時(shí)救助支出(項)。年初預算 0 萬(wàn) 元,支出決算 3.7 萬(wàn)元,(年初預算數為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計算完 成比率)決算數與年初預算數的差異原因:追加陽(yáng)光扶貧資 金。 4.其他社會(huì )保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì )保障和就業(yè)支 出(項)。年初預算 0 萬(wàn)元,支出決算 115.45 萬(wàn)元,(年初預 算數為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計算完成比率)決算數與年初預算數的差 異原因:其他社保繳費支出調整會(huì )計科目。
(四)節能環(huán)保支出(類(lèi))
1.能源節約利用(款)能源節約利用(項)。年初預算 75萬(wàn)元,支出決算 66.69 萬(wàn)元,完成年初預算的 88.92%。決算數 與年初預算數的差異原因:新能源汽車(chē)專(zhuān)項資金支出減少。 2.循環(huán)經(jīng)濟(款)循環(huán)經(jīng)濟(項)。年初預算 1,000 萬(wàn) 元,支出決算 998.05 萬(wàn)元,完成年初預算的 99.8%。決算數與 年初預算數的差異原因:節能專(zhuān)項資金支出減少。 3.其他節能環(huán)保支出(款)其他節能環(huán)保支出(項)。年 初預算 6,500 萬(wàn)元,支出決算 7,562.04 萬(wàn)元,完成年初預算的 116.34%。決算數與年初預算數的差異原因:追加化工產(chǎn)業(yè)安全 環(huán)保整治提升省級獎補資金。
(五)城鄉社區支出(類(lèi))
其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項)。年初 預算 1,293.24 萬(wàn)元,支出決算 1,212.88 萬(wàn)元,完成年初預算 的 93.79%。決算數與年初預算數的差異原因:網(wǎng)絡(luò )線(xiàn)路費用減 少。
(六)資源勘探工業(yè)信息等支出(類(lèi))
1.工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管(款)產(chǎn)業(yè)發(fā)展(項)。年初預算 0 萬(wàn)元,支出決算 2,492.75 萬(wàn)元,(年初預算數為 0 萬(wàn)元,無(wú) 法計算完成比率)決算數與年初預算數的差異原因:追加新能 源汽車(chē)推廣應用省級補助、省轉型升級資金、國家制造業(yè)高質(zhì) 量發(fā)展資金專(zhuān)項資金。 2.工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管支 出(項)。年初預算 0 萬(wàn)元,支出決算 1,439 萬(wàn)元,(年初預算數為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計算完成比率)決算數與年初預算數的差 異原因:追加省轉型升級技術(shù)改造綜合獎補資金。 3.支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(款)中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項 (項)。年初預算 0 萬(wàn)元,支出決算 170 萬(wàn)元,(年初預算數 為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計算完成比率)決算數與年初預算數的差異原 因:追加國家中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金。 4.支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(款)其他支持中小企業(yè) 發(fā)展和管理支出(項)。年初預算 26,990 萬(wàn)元,支出決算 19,585.98 萬(wàn)元,完成年初預算的 72.57%。決算數與年初預算 數的差異原因:追減上市企業(yè)獎補資金。 5.其他資源勘探工業(yè)信息等支出(款)其他資源勘探工業(yè) 信息等支出(項)。年初預算 0 萬(wàn)元,支出決算 244.07 萬(wàn)元, (年初預算數為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計算完成比率)決算數與年初預 算數的差異原因:追加無(wú)錫市物聯(lián)網(wǎng)扶持資金。
(七)金融支出(類(lèi))
金融部門(mén)監管支出(款)金融部門(mén)其他監管支出(項)。 年初預算 0 萬(wàn)元,支出決算 300 萬(wàn)元,(年初預算數為 0 萬(wàn) 元,無(wú)法計算完成比率)決算數與年初預算數的差異原因:追 加無(wú)錫銀保監分局經(jīng)費補助資金。
(八)住房保障支出(類(lèi))
1.住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算 209.46 萬(wàn) 元 , 支 出 決 算 299.95 萬(wàn) 元 , 完 成 年 初 預 算 的143.2%。決算數與年初預算數的差異原因:人員增加以及基數 調整。 2.住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算 652.88 萬(wàn)元,支出決算 879.45 萬(wàn)元,完成年初預算的 134.7%。決算數 與年初預算數的差異原因:人員增加以及基數調整。 3.住房改革支出(款)購房補貼(項)。年初預算 223.46 萬(wàn)元,支出決算 345.09 萬(wàn)元,完成年初預算的 154.43%。決算 數與年初預算數的差異原因:人員增加以及基數調整。
六、財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021 年度財政撥款基本支出決算 4,857.2 萬(wàn)元,其中:
(一)人員經(jīng)費 4,592.3 萬(wàn)元。主要包括:基本工資、津 貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養 老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社 會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休 費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、其他對個(gè)人和 家庭的補助。
(二)公用經(jīng)費 264.9 萬(wàn)元。主要包括:辦公費、印刷 費、咨詢(xún)費、手續費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會(huì )議 費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、 公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、 辦公設備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算支出決算情況說(shuō)明
2021 年度一般公共預算財政撥款支出決算 42,266.55 萬(wàn) 元。與上年相比,減少 12,185.96 萬(wàn)元,減少 22.38%,變動(dòng)原 因:本年度專(zhuān)項資金減少。
八、一般公共預算基本支出決算情況說(shuō)明
2021 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算 4,857.2 萬(wàn) 元,其中:
(一)人員經(jīng)費 4,592.3 萬(wàn)元。主要包括:基本工資、津 貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養 老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社 會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休 費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、其他對個(gè)人和 家庭的補助。
(二)公用經(jīng)費 264.9 萬(wàn)元。主要包括:辦公費、印刷 費、咨詢(xún)費、手續費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會(huì )議 費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、 公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、 辦公設備購置、其他資本性支出。
九、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會(huì )議費、培訓費支出情 況說(shuō)明 (一)一般公共預算“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明。
2021 年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算 18.59 萬(wàn) 元。與上年相比,減少 4.88 萬(wàn)元,變動(dòng)原因:厲行節約,以及由于疫情三公經(jīng)費減少。其中,因公出國(境)費支出 0 萬(wàn) 元,占“三公”經(jīng)費的 0%;公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出 4.18 萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費的 22.49%;公務(wù)接待費支出 14.41 萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費的 77.51%。
(二)一般公共預算“三公”經(jīng)費支出具體情況說(shuō)明。
1.因公出國(境)費支出預算 0 萬(wàn)元,支出決算 0 萬(wàn)元, 完成預算的 100%,決算數與預算數相同。全年使用一般公共預 算財政撥款涉及的出國(境)團組 0 個(gè),累計 0 人次。 2.公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出預算 5.4 萬(wàn)元,支出決 算 4.18 萬(wàn)元,完成預算的 77.41%,決算數與預算數的差異原 因:厲行節約,減少支出。其中: (1)公務(wù)用車(chē)購置支出決算 0 萬(wàn)元。本年度使用一般公共 預算財政撥款購置公務(wù)用車(chē) 0 輛。 (2)公務(wù)用車(chē)運行維護費支出決算 4.18 萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē) 運行維護費主要用于按規定保留的公務(wù)用車(chē)的燃料費、維修 費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日,使用一般公共預算財政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有量 為 2 輛。 3.公務(wù)接待費支出預算 21.55 萬(wàn)元,支出決算 14.41 萬(wàn) 元,完成預算的 66.87%,決算數與預算數的差異原因:厲行節 約,由于疫情公務(wù)接待減少。其中:國內公務(wù)接待支出 14.41 萬(wàn)元,接待 127 批次,1145 人次,開(kāi)支內容:接待工信條線(xiàn)各級各部門(mén),相關(guān)國企央企來(lái)澄開(kāi)展經(jīng)貿活動(dòng)等;國(境)外公 務(wù)接待支出 0 萬(wàn)元,接待 0 批次 0 人次。
(三)一般公共預算會(huì )議費支出決算情況說(shuō)明。
2021 年度一般公共預算財政撥款會(huì )議費支出預算 23.45 萬(wàn) 元,支出決算 19.36 萬(wàn)元,完成預算的 82.56%,決算數與預算 數的差異原因:厲行節約,由于疫情會(huì )議減少。2021 年度全年 召開(kāi)會(huì )議 167 個(gè),參加會(huì )議 4824 人次,開(kāi)支內容:召開(kāi)工信條 線(xiàn)業(yè)務(wù)會(huì )議和開(kāi)展相關(guān)經(jīng)貿活動(dòng)。
(四)一般公共預算培訓費支出決算情況說(shuō)明。
2021 年度一般公共預算財政撥款培訓費支出預算 18.13 萬(wàn) 元,支出決算 11.98 萬(wàn)元,完成預算的 66.08%,決算數與預算 數的差異原因:厲行節約,由于疫情培訓減少。2021 年度全年 組織培訓 5 個(gè),組織培訓 75 人次,開(kāi)支內容:培訓企業(yè)家、經(jīng) 營(yíng)管理人才、二代企業(yè)家、職業(yè)經(jīng)理人等方面。
十、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
2021 年度政府性基金預算財政撥款支出決算 0 萬(wàn)元。與上 年相比,減少 6.47 萬(wàn)元,減少 100%,變動(dòng)原因:本年度陽(yáng)光扶 貧資金調整科目。
十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
2021 年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算 0 萬(wàn)元。與 上年決算數相同。
十二、一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
江陰市工業(yè)和信息化局 2021 年度部門(mén)決算公開(kāi) - 55 -
2021 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出決算 209.21 萬(wàn)元。與上年相 比,增加 19.56 萬(wàn)元,增長(cháng) 10.31%,變動(dòng)原因:人員增加以及 公積金、住房補貼基數調增,人員經(jīng)費增加。
十三、政府采購支出決算情況說(shuō)明
2021 年度政府采購支出總額 443.5 萬(wàn)元,其中:政府采購 貨物支出 4.45 萬(wàn)元、政府采購工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購服務(wù) 支出 439.05 萬(wàn)元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額 350.09 萬(wàn) 元,占政府采購支出總額的 78.94%,其中:授予小微企業(yè)合同 金額 305.29 萬(wàn)元,占政府采購支出總額的 68.84%。
十四、國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至 2021 年 12 月 31 日,本部門(mén)共有車(chē)輛 2 輛,其中:副 部(省)級及以上領(lǐng)導用車(chē) 0 輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē) 0 輛、機要 通信用車(chē) 0 輛、應急保障用車(chē) 0 輛、執法執勤用車(chē) 0 輛、特種 專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0 輛、離退休干部用車(chē) 0 輛、其他用車(chē) 2 輛;單 價(jià) 50 萬(wàn)元(含)以上的通用設備 2 臺(套),單價(jià) 100 萬(wàn)元 (含)以上的專(zhuān)用設備 0 臺(套)。
十五、預算績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況
2021 年度,本部門(mén)共 1 個(gè)項目開(kāi)展了財政重點(diǎn)績(jì)效評價(jià), 涉及財政性資金合計 12,290.8 萬(wàn)元;本部門(mén)未開(kāi)展部門(mén)整體支 出財政重點(diǎn)績(jì)效評價(jià),涉及財政性資金 0 萬(wàn)元。 本部門(mén)共對上年度已實(shí)施完成的 8 個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評 價(jià),涉及財政性資金合計 28,210.31 萬(wàn)元;本部門(mén)共開(kāi)展 0 項部門(mén)整體支出績(jì)效自評價(jià),涉及財政性資金合計 0 萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門(mén)取得的各類(lèi)財 政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥 款、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款。
二、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取 得的非財政補助收入。
三、財政專(zhuān)戶(hù)管理教育收費:指繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項 管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電 大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
四、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活 動(dòng)取得的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng) 之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按 照有關(guān)規定上繳的收入。
七、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單 位上繳收入”等以外的各項收入。
八、使用非財政撥款結余:指事業(yè)單位按照預算管理要求 使用非財政撥款結余(原事業(yè)基金)彌補當年收支差額的數 額。
九、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支 出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
十、結余分配:指事業(yè)單位按規定繳納的所得稅以及從非 財政撥款結余中提取各類(lèi)結余的情況。
十一、年末結轉和結余資金:指單位結轉下年的基本支出 結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
十二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作 任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
十三、項目支出:指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展 目標所發(fā)生的支出。
十四、上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門(mén)和主管部 門(mén)的規定上繳上級單位的支出。
十五、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活 動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十六、對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政撥款收入 之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十七、“三公”經(jīng)費:指部門(mén)用一般公共預算財政撥款安 排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和公務(wù)接 待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國 際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜 費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車(chē)購置 支出(含車(chē)輛購置稅、牌照費)以及按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出; 公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接 待)費用。
十八、機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位(含參照公務(wù)員法管理 的事業(yè)單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的公用經(jīng)費 支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利 費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電 費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維 護費及其他費用。
十九、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機 構事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)支出(項):
反映除上述項目以外的其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù) 支出。
二十、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))發(fā)展與改革事務(wù)(款)其他發(fā) 展與改革事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外的其他發(fā)展與改 革事務(wù)支出。
二十一、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))商貿事務(wù)(款)行政運行 (項):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基 本支出。
二十二、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))商貿事務(wù)(款)一般行政管 理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單 位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
二十三、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))商貿事務(wù)(款)事業(yè)運行 (項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行 公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫務(wù)室等附屬事業(yè)單 位。
二十四、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))商貿事務(wù)(款)其他商貿事 務(wù)支出(項):反映除上述項目以外其他用于商貿事務(wù)方面的支 出。
二十五、科學(xué)技術(shù)支出(類(lèi))其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科 學(xué)技術(shù)支出(項):反映其他科學(xué)技術(shù)支出中除以上各項外用于 科技方面的支出。
二十六、社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出 (款)機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè) 單位實(shí)施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
二十七、社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出 (款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位 實(shí)施養老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
二十八、社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))臨時(shí)救助(款)臨時(shí)救助 支出(項):反映用于城鄉生活困難居民的臨時(shí)救助支出。
二十九、社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))其他社會(huì )保障和就業(yè)支 出(款)其他社會(huì )保障和就業(yè)支出(項):反映除上述項目以外其 他用于社會(huì )保障和就業(yè)方面的支出。
三十、節能環(huán)保支出(類(lèi))能源節約利用(款)能源節約利用(項):反映用于能源節約利用方面的支出。
三十一、節能環(huán)保支出(類(lèi))循環(huán)經(jīng)濟(款)循環(huán)經(jīng)濟(項): 反映用于循環(huán)經(jīng)濟(含資源綜合利用)方面的支出。
三十二、節能環(huán)保支出(類(lèi))其他節能環(huán)保支出(款)其他節 能環(huán)保支出(項):反映除上述項目以外其他用于節能環(huán)保方面的支出。
三十三、城鄉社區支出(類(lèi))其他城鄉社區支出(款)其他城 鄉社區支出(項):反映除上述項目以外其他用于城鄉社區方面的支出。
三十四、資源勘探工業(yè)信息等支出(類(lèi))工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監 管(款)產(chǎn)業(yè)發(fā)展(項):反映工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支出
三十五、資源勘探工業(yè)信息等支出(類(lèi))工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監 管(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管支出(項):反映除上述項目以 外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管方面的支出。
三十六、資源勘探工業(yè)信息等支出(類(lèi))支持中小企業(yè)發(fā)展 和管理支出(款)中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(項):反映用于支持中小企 業(yè)專(zhuān)業(yè)化發(fā)展、與大企業(yè)協(xié)作配套等方面的支出。
三十七、資源勘探工業(yè)信息等支出(類(lèi))支持中小企業(yè)發(fā)展 和管理支出(款)其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(項):反映 除上述項目以外其他用于支持中小企業(yè)發(fā)展和管理方面的支出。
三十八、資源勘探工業(yè)信息等支出(類(lèi))其他資源勘探工業(yè)信息等支出(款)其他資源勘探工業(yè)信息等支出(項):反映除上述項目以外其他用于資源勘探工業(yè)信息等方面的支出。
三十九、金融支出(類(lèi))金融部門(mén)監管支出(款)金融部門(mén)其 他監管支出(項):反映金融部門(mén)除上述項目以外其他用于監管方面的支出。
四十、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金 (項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì )保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積 金。
四十一、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)提租補貼 (項):反映按房改政策規定的標準,行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼。