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  • 市工業和信息化局
    當前位置: 首頁 >  市工業和信息化局 > 信息公開 > 政府信息公開目錄
    信息索引號 01404053X/2022-00431 生成日期 2022-02-14 公開日期 2022-02-14
    文件編號 公開時限 長期公開 發布機構 工信局
    公開形式 網站 公開方式 主動公開 公開范圍 面向社會
    有效期 長期 公開程序 部門編制,經辦公室審核后公開 體裁 其他
    主題(一級) 財政、金融、審計 主題(二級) 財政 關鍵詞 預算,財務,銀行,貨幣
    效力狀況 有效 文件下載
    內容概述 2022 年度江陰市企業服務中心單位預算公開
    2022 年度 江陰市企業服務中心 單位預算公開

    2022 年度
    江陰市企業服務中心
    單位預算公開
    江陰市企業服務中心 2022 年度單位預算公開
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    目 錄
    第一部分 單位概況
    一、主要職能
    二、單位機構設置及預算單位構成情況
    三、2022 年度單位主要工作任務及目標
    第二部分 2022 年度單位預算表
    一、收支總表
    二、收入總表
    三、支出總表
    四、財政撥款收支總表
    五、財政撥款支出表(功能科目)
    六、財政撥款基本支出表(經濟科目)
    七、一般公共預算支出表
    八、一般公共預算基本支出表
    九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出表
    十、政府性基金預算支出表
    十一、國有資本經營預算支出預算表
    十二、一般公共預算機關運行經費支出預算表
    十三、政府采購支出表
    第三部分 2 2022 年度單位預算情況說明
    第四部分 名詞解釋
    江陰市企業服務中心 2022 年度單位預算公開
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    第一部分 單位概況
    一、主要職能
    (一)配合做好金融行業的運行監測、產業規劃等工作;協
    助做好地方金融機構監管工作;協助制訂改善金融環境,加強金
    融服務的有關政策。
    (二)承擔駐澄銀行業金融機構、保險業金融機構的協調服
    務工作;支持各類金融機構創新業務;協助金融領域信用體系建
    設,推動信用服務在金融監管領域的應用創新。
    (三)協助做好促進中小企業發展政策的宣傳和咨詢;建立
    健全社會化的中小企業服務體系并實施管理;組織和指導社會中
    介機構為企業提供信息化咨詢、管理咨詢、銀企對接、融資擔
    保、法律咨詢等服務。
    (四)指導全市工業園區管理,維護全市工業企業信息管理
    平臺。
    (五)落實本單位安全生產主體責任。
    (六)完成市工業和信息化局交辦的其他任務。
    二、單位機構設置及預算單位構成情況
    根據單位職責分工,本單位內設機構包括:(一)綜合服務
    科。指導中小企業服務平臺建設,為中小企業提供信息咨詢、項
    目申報、融資擔保、技術支持等服務;落實政府有關中小企業發
    展的扶持政策,維護中小企業合法權益;配合做好融資服務、人
    才培訓、對外合作等工作;負責市工業和信息化局離退休干部的
    江陰市企業服務中心 2022 年度單位預算公開
    - 3 -
    管理和服務工作。(二)金融服務科。負責聯系在澄銀行、保
    險、信托、金融租賃、財務公司等金融機構和有關中介服務機
    構,及其金融管理和監管部門、行業自律組織;協助制訂金融產
    業規劃,配合做好金融行業的運行監測和綜合統計相關工作,組
    織協調金融領域綜合性調研活動;做好銀企對接工作;指導、協
    調全市普惠金融政策實施工作,推動全市農村金融創新發展工
    作;協助引導全市銀行業金融機構優化資源配置,推動全市現代
    保險服務業發展,建立全市銀行保險業發展協作機制,負責對全
    市銀行、保險等金融機構目標考核工作。(三)金融環境科。協
    助做好金融環境建設相關工作;配合做好防范和處置金融風險工
    作;協助金融領域信用體系建設,推動金融監管領域信用服務應
    用創新,深化涉金融領域失信企業專項治理;協助做好地方金融
    機構的監督管理工作;配合做好非現場監測、風險分析和監管評
    級等工作。(四)園區服務科。負責指導各鎮街園區建立健全工
    業園區相關工作機制,統籌推進全市工業企業信息管理平臺建
    設。本單位無下屬單位。
    三、2 2022 年度單位主要工作任務及目標
    撬動金融服務實體經濟。引入“投貸聯動”模式、“知識產
    權抵押融資”模式、“銀保合作”模式和“供應鏈融資”模式,
    推動科創金融為企業創新賦能,打造產業“一鏈一策”金融服務
    方案,形成政府引導、企業主導、社會參與的多元化金融資本投
    入格局。持續優化金融生態環境。構建“大數據+金融”的風險預
    警防范機制,動態關注企業的經營狀態和風險動態,梳理潛在風
    江陰市企業服務中心 2022 年度單位預算公開
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    險企業,防止企業“帶病工作”,適時發布我市金融應急預案。
    江陰市企業服務中心 2022 年度單位預算公開
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    第二部分
    2 2022 年度
    江陰市企業服務中心
    單位預算表
    江陰市企業服務中心 2022 年度單位預算公開
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    公開 01 表
    收支總表
    單位:江陰市企業服務中心 單位:萬元
    收入 支出
    項目 預算數 項目 預算數
    一、一般公共預算撥款收入 471.44 一、一般公共服務支出 322.24
    二、政府性基金預算撥款收入 二、外交支出
    三、國有資本經營預算撥款收入 三、國防支出
    四、財政專戶管理資金收入 四、公共安全支出
    五、事業收入 五、教育支出
    六、事業單位經營收入 六、科學技術支出
    七、上級補助收入 七、文化旅游體育與傳媒支出
    八、附屬單位上繳收入 八、社會保障和就業支出 45.92
    九、其他收入 九、社會保險基金支出
    十、衛生健康支出
    十一、節能環保支出
    十二、城鄉社區支出
    十三、農林水支出
    十四、交通運輸支出
    十五、資源勘探工業信息等支出
    十六、商業服務業等支出
    十七、金融支出
    十八、援助其他地區支出
    十九、自然資源海洋氣象等支出
    二十、住房保障支出 103.28
    二十一、糧油物資儲備支出
    二十二、國有資本經營預算支出
    二十三、災害防治及應急管理支出
    二十四、預備費
    二十五、其他支出
    二十六、轉移性支出
    二十七、債務還本支出
    二十八、債務付息支出
    二十九、債務發行費用支出
    本年收入合計 471.44 本年支出合計 471.44
    上年結轉結余 年終結轉結余
    收入總計 471.44 支出總計 471.44
    江陰市企業服務中心 2022 年度單位預算公開
    - 7 -
    公開 02 表
    收入總表
    單位:江陰市企業服務中心 單位:萬元
    本年收入 上年結轉結余
    單位 代

    單位 名稱 合計
    小計
    一般公共預

    政府性基
    金預算
    國有資
    本經營
    預算
    財政專戶管
    理資金
    事業
    收入
    事業單位
    經營收入
    上級補
    助收入
    附屬單
    位上繳
    收入
    其他
    收入
    小計
    一般公共
    預算
    政府性基
    金預算
    國有資
    本經營
    預算
    財政專戶
    管理資金
    單位
    資金
    合計 471.44 471.44 471.44
    304015 江陰市企業服務中心 471.44 471.44 471.44
    江陰市企業服務中心 2022 年度單位預算公開
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    公開 03 表
    支出總表
    單位:江陰市企業服務中心 單位:萬元
    科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出
    事業單位
    經營支出
    上繳上級支出
    對附屬單位補
    助支出
    合計 471.44 471.44
    201 一般公共服務支出 322.24 322.24
    20113 商貿事務 322.24 322.24
    2011350 事業運行 322.24 322.24
    208 社會保障和就業支出 45.92 45.92
    20805 行政事業單位養老支出 34.92 34.92
    2080505 機關事業單位基本養老保險繳費
    支出
    23.28 23.28
    2080506 機關事業單位職業年金繳費支出 11.64 11.64
    20899 其他社會保障和就業支出 11.00 11.00
    2089999 其他社會保障和就業支出 11.00 11.00
    221 住房保障支出 103.28 103.28
    22102 住房改革支出 103.28 103.28
    2210201 住房公積金 28.62 28.62
    2210202 提租補貼 40.85 40.85
    2210203 購房補貼 33.81 33.81
    江陰市企業服務中心 2022 年度單位預算公開
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    公開 04 表
    財政撥款收支總表
    單位:江陰市企業服務中心 單位:萬元
    收入 支出
    項目 預算數 項目 預算數
    一、本年收入 471.44 一、本年支出 471.44
    (一)一般公共預算撥款 471.44 (一)一般公共服務支出 322.24
    (二)政府性基金預算撥款 (二)外交支出
    (三)國有資本經營預算撥款 (三)國防支出
    二、上年結轉 (四)公共安全支出
    (一)一般公共預算撥款 (五)教育支出
    (二)政府性基金預算撥款 (六)科學技術支出
    (三)國有資本經營預算撥款 (七)文化旅游體育與傳媒支出
    (八)社會保障和就業支出 45.92
    (九)社會保險基金支出
    (十)衛生健康支出
    (十一)節能環保支出
    (十二)城鄉社區支出
    (十三)農林水支出
    (十四)交通運輸支出
    (十五)資源勘探工業信息等支出
    (十六)商業服務業等支出
    江陰市企業服務中心 2022 年度單位預算公開
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    (十七)金融支出
    (十八)援助其他地區支出
    (十九)自然資源海洋氣象等支出
    (二十)住房保障支出 103.28
    (二十一)糧油物資儲備支出
    (二十二)國有資本經營預算支出
    (二十三)災害防治及應急管理支出
    (二十四)預備費
    (二十五)其他支出
    (二十六)轉移性支出
    (二十七)債務還本支出
    (二十八)債務付息支出
    (二十九)債務發行費用支出
    二、年終結轉結余
    收入總計 471.44 支出總計 471.44
    江陰市企業服務中心 2022 年度單位預算公開
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    公開 05 表
    財政撥款支出表(功能科目)
    單位:江陰市企業服務中心 單位:萬元
    基本支出
    科目編碼 科目名稱 合計
    小計 人員經費 公用經費
    項目支出
    合計 471.44 471.44 452.16 19.28
    201 一般公共服務支出 322.24 322.24 302.96 19.28
    20113 商貿事務 322.24 322.24 302.96 19.28
    2011350 事業運行 322.24 322.24 302.96 19.28
    208 社會保障和就業支出 45.92 45.92 45.92
    20805 行政事業單位養老支出 34.92 34.92 34.92
    2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出 23.28 23.28 23.28
    2080506 機關事業單位職業年金繳費支出 11.64 11.64 11.64
    20899 其他社會保障和就業支出 11.00 11.00 11.00
    2089999 其他社會保障和就業支出 11.00 11.00 11.00
    221 住房保障支出 103.28 103.28 103.28
    22102 住房改革支出 103.28 103.28 103.28
    2210201 住房公積金 28.62 28.62 28.62
    2210202 提租補貼 40.85 40.85 40.85
    2210203 購房補貼 33.81 33.81 33.81
    江陰市企業服務中心 2022 年度單位預算公開
    - 12 -
    公開 06 表
    財政撥款基本支出表(經濟科目)
    單位:江陰市企業服務中心 單位:萬元
    部門預算支出經濟分類科目 本年財政撥款基本支出
    科目編碼 科目名稱 合計 人員經費 公用經費
    合計 471.44 452.16 19.28
    301 工資福利支出 438.59 438.59
    30101 基本工資 49.83 49.83
    30102 津貼補貼 71.34 71.34
    30103 獎金 140.00 140.00
    30106 伙食補助費 5.55 5.55
    30107 績效工資 95.65 95.65
    30108 機關事業單位基本養老保險繳費 23.28 23.28
    30109 職業年金繳費 11.64 11.64
    30110 職工基本醫療保險繳費 9.50 9.50
    30112 其他社會保障繳費 1.50 1.50
    30113 住房公積金 28.62 28.62
    30114 醫療費 1.68 1.68
    302 商品和服務支出 19.28 19.28
    30201 辦公費 2.59 2.59
    30202 印刷費 1.50 1.50
    30211 差旅費 1.00 1.00
    30215 會議費 1.00 1.00
    30216 培訓費 2.15 2.15
    30217 公務接待費 1.50 1.50
    30228 工會經費 2.86 2.86
    30239 其他交通費用 5.40 5.40
    30299 其他商品和服務支出 1.28 1.28
    303 對個人和家庭的補助 13.57 13.57
    30302 退休費 13.37 13.37
    30399 其他對個人和家庭的補助 0.20 0.20
    江陰市企業服務中心 2022 年度單位預算公開
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    公開 07 表
    一般公共預算支出表
    單位:江陰市企業服務中心 單位:萬元
    基本支出
    科目編碼 科目名稱 合計
    小計 人員經費 公用經費
    項目支出
    合計 471.44 471.44 452.16 19.28
    201 一般公共服務支出 322.24 322.24 302.96 19.28
    20113 商貿事務 322.24 322.24 302.96 19.28
    2011350 事業運行 322.24 322.24 302.96 19.28
    208 社會保障和就業支出 45.92 45.92 45.92
    20805 行政事業單位養老支出 34.92 34.92 34.92
    2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出 23.28 23.28 23.28
    2080506 機關事業單位職業年金繳費支出 11.64 11.64 11.64
    20899 其他社會保障和就業支出 11.00 11.00 11.00
    2089999 其他社會保障和就業支出 11.00 11.00 11.00
    221 住房保障支出 103.28 103.28 103.28
    22102 住房改革支出 103.28 103.28 103.28
    2210201 住房公積金 28.62 28.62 28.62
    2210202 提租補貼 40.85 40.85 40.85
    2210203 購房補貼 33.81 33.81 33.81
    江陰市企業服務中心 2022 年度單位預算公開
    - 14 -
    公開 08 表
    一般公共預算基本支出表
    單位:江陰市企業服務中心 單位:萬元
    部門預算支出經濟分類科目 本年一般公共預算基本支出
    科目編碼 科目名稱 合計 人員經費 公用經費
    合計 471.44 452.16 19.28
    301 工資福利支出 438.59 438.59
    30101 基本工資 49.83 49.83
    30102 津貼補貼 71.34 71.34
    30103 獎金 140.00 140.00
    30106 伙食補助費 5.55 5.55
    30107 績效工資 95.65 95.65
    30108 機關事業單位基本養老保險繳費 23.28 23.28
    30109 職業年金繳費 11.64 11.64
    30110 職工基本醫療保險繳費 9.50 9.50
    30112 其他社會保障繳費 1.50 1.50
    30113 住房公積金 28.62 28.62
    30114 醫療費 1.68 1.68
    302 商品和服務支出 19.28 19.28
    30201 辦公費 2.59 2.59
    30202 印刷費 1.50 1.50
    30211 差旅費 1.00 1.00
    30215 會議費 1.00 1.00
    30216 培訓費 2.15 2.15
    30217 公務接待費 1.50 1.50
    30228 工會經費 2.86 2.86
    30239 其他交通費用 5.40 5.40
    30299 其他商品和服務支出 1.28 1.28
    303 對個人和家庭的補助 13.57 13.57
    30302 退休費 13.37 13.37
    30399 其他對個人和家庭的補助 0.20 0.20
    江陰市企業服務中心 2022 年度單位預算公開
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    公開 09 表
    一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出表
    單位:江陰市企業服務中心 單位:萬元
    公務用車購置及運行維護費
    “三公”經費合計 因公出國(境)費
    小計 公務用車購置費
    公務用車運行維
    護費
    公務接待費 會議費 培訓費
    1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.00 2.15
    江陰市企業服務中心 2022 年度單位預算公開
    - 16 -
    公開 10 表
    政府性基金預算支出表
    單位:江陰市企業服務中心 單位:萬元
    本年政府性基金預算支出
    科目編碼 科目名稱
    合計 基本支出 項目支出
    合計
    注:本單位無政府性基金預算,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據。
    江陰市企業服務中心 2022 年度單位預算公開
    - 17 -
    公開 11 表
    國有資本經營預算支出預算表
    單位:江陰市企業服務中心 單位:萬元
    項 目
    功能分類
    科目編碼
    科目名稱
    本年支出合計 基本支出 項目支出
    欄次 1 2 3
    合計
    注:本單位無國有資本經營預算支出,故本表無數據。
    江陰市企業服務中心 2022 年度單位預算公開
    - 18 -
    公開 12 表
    一般公共預算機關運行經費支出預算表
    單位:江陰市企業服務中心 單位:萬元
    科目編碼 科目名稱 機關運行經費支出
    合計
    注: 1.“機關運行經費”指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)使用一般公共預算安
    排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利
    費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房
    物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。
    “機關運行經費”指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)使用一般公共預算安
    排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利
    費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房
    物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。
    2. 本單位無一般公共預算機關運行經費支出,故本表無數據。
    江陰市企業服務中心 2022 年度單位預算公開
    - 19 -
    公開 13 表
    政府采購支出表
    單位:江陰市企業服務中心 單位:萬元
    資金來源
    采購品目大類 專項名稱 經濟科目 采購品目名稱 采購組織形式 一般公共預
    算資金
    政府性基

    其他資金
    上年結轉和
    結余資金
    總計
    合計
    注:本單位無政府采購支出,故本表無數據。
    江陰市企業服務中心 2022 年度單位預算公開
    - 20 -
    第三部分 2 2022 年度單位預算情況說明
    一、收支預算總體情況說明
    江陰市企業服務中心 2022 年度收入、支出預算總計 471.44 萬
    元,與上年相比收、支預算總計各增加 150.97 萬元,增長
    47.11%。
    其中:
    (一)收入預算總計 4 471.44 萬元。包括:
    1.本年收入合計 471.44 萬元。
    (1)一般公共預算撥款收入 471.44 萬元,與上年相比增加
    150.97 萬元,增長 47.11%。主要原因是機構調整人員增加以及工
    資薪金、養老保險、住房公積金等調整。
    (2)政府性基金預算撥款收入 0 萬元,與上年預算數相同。
    (3)國有資本經營預算撥款收入 0 萬元,與上年預算數相
    同。
    (4)財政專戶管理資金收入 0 萬元,與上年預算數相同。
    (5)事業收入 0 萬元,與上年預算數相同。
    (6)事業單位經營收入 0 萬元,與上年預算數相同。
    (7)上級補助收入 0 萬元,與上年預算數相同。
    (8)附屬單位上繳收入 0 萬元,與上年預算數相同。
    (9)其他收入 0 萬元,與上年預算數相同。
    2.上年結轉結余為 0 萬元。與上年預算數相同。
    (二)支出預算總計 4 471.44 萬元。包括:
    江陰市企業服務中心 2022 年度單位預算公開
    - 21 -
    1.本年支出合計 471.44 萬元。
    (1)一般公共服務支出(類)支出 322.24 萬元,主要用于在
    職及離退休人員工資發放、單位商品和服務的支出、醫療保障、住
    房公積金等個人和家庭的補助以及老干部管理等專項支出。與上年
    相比增加 88.12 萬元,增長 37.64%。主要原因是機構調整人員增
    加以及工資薪金調整。
    (2)社會保障和就業支出(類)支出 45.92 萬元,主要用于
    為單位工作人員繳納養老保險、職業年金。與上年相比增加 22.17
    萬元,增長 93.35%。主要原因是人員增加以及養老保險、職業年
    金基數調增。
    (3)住房保障支出(類)支出 103.28 萬元,主要用于在職及
    退休人員的住房公積金、住房補貼以及提租補貼。與上年相比增加
    40.68 萬元,增長 64.98%。主要原因是人員在增加以及公積金、住
    房補貼、提租補貼基數調整。
    2.年終結轉結余為 0 萬元。
    二、收入預算情況說明
    江陰市企業服務中心 2022 年收入預算合計 471.44 萬元,包括
    本年收入 471.44 萬元,上年結轉結余 0 萬元。
    其中:
    本年一般公共預算收入 471.44 萬元,占 100%;
    本年政府性基金預算收入 0 萬元,占 0%;
    本年國有資本經營預算收入 0 萬元,占 0%;
    本年財政專戶管理資金 0 萬元,占 0%;
    江陰市企業服務中心 2022 年度單位預算公開
    - 22 -
    本年事業收入 0 萬元,占 0%;
    本年事業單位經營收入 0 萬元,占 0%;
    本年上級補助收入 0 萬元,占 0%;
    本年附屬單位上繳收入 0 萬元,占 0%;
    本年其他收入 0 萬元,占 0%;
    上年結轉結余的一般公共預算收入 0 萬元,占 0%;
    上年結轉結余的政府性基金預算收入 0 萬元,占 0%;
    上年結轉結余的國有資本經營預算收入 0 萬元,占 0%;
    上年結轉結余的財政專戶管理資金 0 萬元,占 0%;
    上年結轉結余的單位資金 0 萬元,占 0%。
    三、支出預算情況說明
    江陰市企業服務中心 2022 年支出預算合計 471.44 萬元,其
    中:
    基本支出 471.44 萬元,占 100%;
    江陰市企業服務中心 2022 年度單位預算公開
    - 23 -
    項目支出 0 萬元,占 0%;
    事業單位經營支出 0 萬元,占 0%;
    上繳上級支出 0 萬元,占 0%;
    對附屬單位補助支出 0 萬元,占 0%。
    四、財政撥款收支預算總體情況說明
    江陰市企業服務中心 2022 年度財政撥款收、支總預算 471.44
    萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加 150.97 萬元,增
    長 47.11%。主要原因是機構調整人員增加以及工資薪金、養老保
    險、住房公積金等調整。
    五、財政撥款支出預算情況說明
    江陰市企業服務中心 2022 年財政撥款預算支出 471.44 萬元,
    占本年支出合計的 100%。與上年相比,財政撥款支出增加 150.97
    萬元,增長 47.11%。主要原因是機構調整人員增加以及工資薪
    金、養老保險、住房公積金等調整。
    江陰市企業服務中心 2022 年度單位預算公開
    - 24 -
    其中:
    (一)一般公共服務支出(類)
    商貿事務(款)事業運行(項)支出 322.24 萬元,與上年相
    比增加 88.12 萬元,增長 37.64%。主要原因是機構調整人員增加
    以及工資薪金調整。
    (二)社會保障和就業支出(類)
    1.行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳
    費支出(項)支出 23.28 萬元,與上年相比增加 7.45 萬元,增長
    47.06%。主要原因是人員增加以及養老保險基數調增。
    2.行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支
    出(項)支出 11.64 萬元,與上年相比增加 3.72 萬元,增長
    46.97%。主要原因是人員增加以及職業年金基數調增。
    3.其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出
    (項)支出 11 萬元,與上年相比增加 11 萬元(去年預算數為 0 萬
    元,無法計算增減比率)。主要原因是其他社會保障和就業支出上
    一年度預算在一般公共服務支出。
    (三)住房保障支出(類)
    1.住房改革支出(款)住房公積金(項)支出 28.62 萬元,與
    上年相比增加 11.72 萬元,增長 69.35%。主要原因是人員增加以
    及住房公積金基數調增。
    2.住房改革支出(款)提租補貼(項)支出 40.85 萬元,與上
    年相比增加 12.9 萬元,增長 46.15%。主要原因是人員增加以及提
    租補貼基數調增。
    江陰市企業服務中心 2022 年度單位預算公開
    - 25 -
    3.住房改革支出(款)購房補貼(項)支出 33.81 萬元,與上
    年相比增加 16.06 萬元,增長 90.48%。主要原因是人員增加以及
    購房補貼基數調增。
    六、財政撥款基本支出預算情況說明
    江陰市企業服務中心 2022 年度財政撥款基本支出預算 471.44
    萬元,其中:
    (一)人員經費 452.16 萬元。主要包括:基本工資、津貼補
    貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳
    費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、
    住房公積金、醫療費、退休費、其他對個人和家庭的補助。
    (二)公用經費 19.28 萬元。主要包括:辦公費、印刷費、差
    旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、
    其他商品和服務支出。
    七、一般公共預算支出預算情況說明
    江陰市企業服務中心 2022 年一般公共預算財政撥款支出預算
    471.44 萬元,與上年相比增加 150.97 萬元,增長 47.11%。主要原
    因是機構調整人員增加以及工資薪金、養老保險、住房公積金等調
    整。
    八、一般公共預算基本支出預算情況說明
    江陰市企業服務中心 2022 年度一般公共預算財政撥款基本支
    出預算 471.44 萬元,其中:
    (一)人員經費 452.16 萬元。主要包括:基本工資、津貼補
    貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳
    江陰市企業服務中心 2022 年度單位預算公開
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    費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、
    住房公積金、醫療費、退休費、其他對個人和家庭的補助。
    (二)公用經費 19.28 萬元。主要包括:辦公費、印刷費、差
    旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、
    其他商品和服務支出。
    九、一般公共預算 “ 三公 ”經費、會議費、培訓費支出預算
    情況說明
    經費、會議費、培訓費支出預算
    情況說明
    江陰市企業服務中心 2022 年度一般公共預算撥款安排的“三
    公”經費預算支出中,因公出國(境)費支出 0 萬元,占“三公”
    經費的 0%;公務用車購置及運行維護費支出 0 萬元,占“三公”
    經費的 0%;公務接待費支出 1.5 萬元,占“三公”經費的 100%。
    具體情況如下:
    1.因公出國(境)費預算支出 0 萬元,與上年預算數相同。
    2.公務用車購置及運行維護費預算支出 0 萬元。其中:
    (1)公務用車購置預算支出 0 萬元,與上年預算數相同。
    (2)公務用車運行維護費預算支出 0 萬元,與上年預算數相
    同。
    3.公務接待費預算支出 1.5 萬元,比上年預算增加 0.8 萬
    元,主要原因是機構調整后職能增加。
    江陰市企業服務中心 2022 年度一般公共預算撥款安排的會議
    費預算支出 1 萬元,比上年預算增加 0.3 萬元,主要原因是機構調
    整后職能增加。
    江陰市企業服務中心 2022 年度一般公共預算撥款安排的培訓
    江陰市企業服務中心 2022 年度單位預算公開
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    費預算支出 2.15 萬元,比上年預算增加 0.42 萬元,主要原因是疫
    情影響培訓減少。
    十、政府性基金預算支出預算情況說明
    江陰市企業服務中心 2022 年政府性基金支出預算支出 0 萬
    元。與上年預算數相同。
    十一、國有資本經營預算支出預算情況說明
    江陰市企業服務中心 2022 年國有資本經營預算支出 0 萬元。
    與上年預算數相同。
    十二、一般公共預算機關運行經費支出預算情況說明
    2022 年本單位一般公共預算機關運行經費預算支出 0 萬元。
    與上年預算數相同。
    十三、政府采購支出預算情況說明
    2022 年度政府采購支出預算總額 0 萬元,其中:擬采購貨物
    支出 0 萬元、擬采購工程支出 0 萬元、擬購買服務支出 0 萬元。
    十四、國有資產占用情況說明
    本單位共有車輛 0 輛,其中,一般公務用車 0 輛、執法執勤用
    車 0 輛、特種專業技術用車 0 輛、業務用車 0 輛、其他用車 0 輛
    等。單價 50 萬元(含)以上的通用設備 0 臺(套),單價 100 萬
    元(含)以上的專用設備 0 臺(套)。
    十五、預算績效目標設置情況說明
    2022 年度,本單位整體支出納入績效目標管理,涉及四本預
    算資金 471.44 萬元;本單位共 0 個項目納入績效目標管理,涉及
    四本預算資金合計 0 萬元,占四本預算資金(基本支出除外)總額的
    江陰市企業服務中心 2022 年度單位預算公開
    - 28 -
    比例為 0%。
    第四部分 名詞解釋
    一、財政撥款:單位從同級財政部門取得的各類財政撥款,
    包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預
    算撥款。
    二、財政專戶管理資金:繳入財政專戶、實行專項管理的高
    中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短
    訓班培訓費等教育收費。
    三、單位資金:除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的
    收入,包括事業收入(不含教育收費)、上級補助收入、附屬單
    位上繳收入、事業單位經營收入及其他收入(包含債務收入、投
    資收益等)。
    四、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發
    生的人員支出和公用支出。
    五、項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務和事
    業發展目標所發生的支出。
    六、 “ 三公 ” 經費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的
    因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。
    其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅
    費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維
    護費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、
    保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支
    的各類公務接待(含外賓接待)支出。
    江陰市企業服務中心 2022 年度單位預算公開
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    七、機關運行經費:指行政單位(含參照公務員法管理的事
    業單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支
    出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日
    常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公
    用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他
    費用等。
    八、一般公共服務支出( ( 類) ) 商貿事務( ( 款) ) 事業運行( ( 項) ) :反
    映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理
    的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
    九、社會保障和就業支出( ( 類) ) 行政事業單位養老支出( ( 款) )機
    關事業單位基本養老保險繳費支出

    關事業單位基本養老保險繳費支出( ( 項) ) :反映機關事業單位實施
    養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
    十、社會保障和就業支出( ( 類) ) 行政事業單位養老支出( ( 款) )機
    關事業單位職業年金繳費支出

    關事業單位職業年金繳費支出( ( 項) ) :反映機關事業單位實施養老
    保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
    十一、社會保障和就業支出( ( 類) ) 其他社會保障和就業支出( ( 款) )
    其他社會保障和就業支出( ( 項) ) :反映除上述項目以外其他用于社
    會保障和就業方面的支出。
    十二、住房保障支出( ( 類) ) 住房改革支出( ( 款) ) 住房公積金
    ( ( 項) ) :反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定
    的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
    十三、住房保障支出( ( 類) ) 住房改革支出( ( 款) ) 提租補貼( ( 項) ) :
    反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人
    江陰市企業服務中心 2022 年度單位預算公開
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