信息索引號 | 01404053X/2022-00428 | 生成日期 | 2022-02-14 | 公開日期 | 2022-02-14 |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | 發布機構 | 工信局 | |
公開形式 | 網站 | 公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 |
有效期 | 長期 | 公開程序 | 部門編制,經辦公室審核后公開 | 體裁 | 其他 |
主題(一級) | 財政、金融、審計 | 主題(二級) | 財政 | 關鍵詞 | 預算,經費,銀行,貨幣 |
效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
內容概述 | 2022 年度江陰市工業和信息化局部門預算公開 |
2022 年度
江陰市工業和信息化局
部門預算公開
江陰市工業和信息化局 2022 年度部門預算公開
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目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門機構設置及預算單位構成情況
三、2022 年度部門主要工作任務及目標
第二部分 2022 年度部門預算表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收支總表
五、財政撥款支出表(功能科目)
六、財政撥款基本支出表(經濟科目)
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出表
十、政府性基金預算支出表
十一、國有資本經營預算支出預算表
十二、一般公共預算機關運行經費支出預算表
十三、政府采購支出表
第三部分 2 2022 年度部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
江陰市工業和信息化局 2022 年度部門預算公開
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第一部分 部門概況
一、主要職能
(一)貫徹執行黨中央、國務院有關工業和信息化工作、金
融監管工作、大數據戰略的方針政策、法律法規以及省委、省政
府,無錫市委、市政府和江陰市委、市政府決策部署,研究擬訂
相關工作的政策措施并督促實施。
(二)推進全市工業和信息化高質量發展。根據全市經濟社
會發展總體規劃,制定實施工業和信息化高質量發展的政策、發
展規劃,提出優化產業布局、調整產業結構、推動產業轉型升級
的政策建議,推進信息化與工業化深度融合。按分工承擔供給側
結構性改革任務。
(三)推進制造強市建設。貫徹實施產業強市主導戰略和新
型工業化發展戰略,統籌推進制造強市建設重大工程,培育先進
制造業集群,建設具有國際競爭力的先進制造業基地。
(四)負責全市工業和信息化運行監測協調。制訂并實施工
業、信息化運行調控目標、政策措施,開展企業信息采集、行業
統計分析和產業發展報告等工作,進行預測預警、預期引導,協
調解決運作發展中的重大問題。推進生產性服務業發展,推動服
務業和制造業深度融合。
(五)負責工業和信息化領域的投資和技術改造相關工作。
提出工業和信息化領域固定資產投資方向、規模,按規定權限管
理工業和信息化領域固定資產投資項目,推進重大工業項目建
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設,制訂并實施推進企業技術改造的有關政策、規劃,按規定負
責企業技術改造項目的核準備案等工作。
(六)負責全市先進制造業體系建設。推動工業和信息化領
域技術創新,推進產業創新體系和能力建設。組織實施重大技術
裝備攻關;推廣應用新技術、新材料、新工藝,促進產學研用結
合和技術成果轉化。研究制訂并實施推動工業和信息化領域戰略
性新興產業發展的政策意見,參與制訂有關新興產業的發展規
劃,負責新興產業發展規劃在工業和信息化領域的落實。協同推
進工業和信息化領域品牌、質量、標準等工作。
(七)綜合協調全社會節能工作。制訂并實施全社會節能及
工業、信息化領域能源節約、循環經濟、清潔生產、資源綜合利
用政策。開展節能監督管理和節能評估審查的監督工作。指導全
市墻體材料革新、發展散裝水泥和節能監察工作。
(八)負責工業和信息化領域的行業管理。研究提出推動行
業發展、加強行業管理的政策建議,制訂并實施行業發展規劃、
準入標準,協調解決行業發展中重大問題。按職責分工指導工業
和信息化應急管理、產業運行安全和國防動員有關工作。承擔市
履行《禁止化學武器公約》領導小組辦公室的具體工作。負責鹽
業專賣管理的聯系協調工作。負責與省、無錫市國防科工辦工作
對接。
(九)培育發展大企業大集團和龍頭骨干企業。制訂并實施
培育發展大企業大集團、龍頭骨干企業的政策措施。指導企業管
理創新和現代企業制度建設。協調企業重大資產重組項目。引導
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企業管理創新,指導企業家隊伍建設、企業智力引進和企業管理
人員的培訓,負責企業引進高級經營管理人才工作。推進企業減
負降本工作。
(十)統籌推進全市信息化發展。協調推進經濟社會信息化
發展、智慧城市建設等工作。統籌推進大數據、云計算產業發展
和管理工作。協調重大信息基礎設施建設,組織推進通信網、廣
播電視網、計算機網等“多網”融合發展。協調信息服務業領域
涉及公共社會利益的重大事項,推動跨行業、跨部門的互連互
通。負責無線電管理規劃的相關工作。
(十一)負責推進工業化和信息化融合發展。指導推進“互
聯網+先進制造業”、人工智能與制造業融合創新應用、智能制造
發展和產業數字化轉型。指導推進工業信息安全保障工作。
(十二)推進信息產業發展和結構調整。牽頭負責電子信息
產業、軟件產業和信息服務業發展;組織規劃重大信息化和信息
產業建設項目;牽頭負責物聯網發展工作。
(十三)負責中小企業和民營經濟發展的綜合指導與協調。
會同有關部門制訂促進中小企業和民營經濟發展的政策措施,協
調解決發展中的有關重大問題。指導和推進中小企業服務體系建
設,推進中小企業專精特新發展,培育“隱形”冠軍企業。
(十四)履行地方金融監督管理職責。在國家和省、無錫市
地方金融監督管理局指導下,推動地方金融改革發展。配合駐澄
中央金融管理部門建立信息共享、風險處置、業務發展和消費者
保護等協作機制。負責地方金融業綜合統計相關工作。
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(十五)貫徹執行金融法律法規和方針政策。研究制訂地方
金融發展規劃和政策。加強對地方金融監督管理領域運行情況的
監測分析,配合駐澄中央金融管理部門研究分析全市金融運行形
勢,提出改善金融環境、加強金融服務、促進金融業發展的建
議。
(十六)聯系協調駐澄金融機構,配合駐澄中央金融管理部
門規范發展全市上市公司。推進全市金融改革創新工作,承擔上
市企業培育、推薦工作,協調解決企業上市掛牌過程中遇到的重
大問題。
(十七)負責全市小額貸款公司、融資擔保公司(含融資再
擔保公司)、典當行、融資租賃公司、商業保理公司、區域性股
權市場以及從事經中央金融管理部門批準可開展金融企業不良資
產批量收購處置業務的地方資產管理公司的監督管理。
(十八)負責對全市開展信用互助的農民專業合作社(含農
民資金互助合作社)和具有金融屬性但不屬于中央金融管理部門
監管的投資公司、社會眾籌機構、地方各類交易場所的監督管
理。
(十九)落實金融風險防范處置屬地責任,組織協調有關部
門防范化解地方金融風險、處置地方金融突發事件和重大事件,
配合駐澄中央金融管理部門健全全市金融風險監測預警體系和早
期干預機制。
(二十)負責賦予鎮街園區經濟社會管理權限有關事項的法
律法規宣傳、政策制定、協調指導、業務培訓等工作。牽頭負責
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江蘇政務服務網上有關賦權事項的動態調整和日常維護工作。
(二十一)按照職責分工,做好相關行業、領域的安全生產
監督管理工作,承擔公共安全體系建設相關任務。
(二十二)承辦市委、市政府交辦的其他事項。
(二十三)職能轉變。深化供給側結構性改革,推動信息化
和工業化、先進制造業和現代服務業深度融合發展,打造自主可
控的先進制造業體系,建設制造強市、網絡強市。強化戰略規
劃、政策標準的引領和約束作用,提升工業和信息化運行監測、
預測預警,推動工業和信息化高質量發展。優化產行業管理,逐
步減少微觀管理事務,最大程度減少對工業和信息化領域市場資
源的直接配置,進一步激發市場活力,創造良好營商環境。進一
步明確職能定位,強化金融監管職責,加強審慎監管、行為監管
和金融消費者保護,守住不發生系統性金融風險的底線。落實
“放管服”改革要求,依法規范事前審批、提高審批效率,加強
事中事后監管,提升地方金融監管效率。進一步提升服務水平,
更好地發揮金融服務實體經濟功能。
二、部門機構設置及預算單位構成情況
1.根據部門職責分工,本部門內設機構包括:辦公室、政策
法規科、經濟運行科、投資管理科、技術創新科、企業人才科、
經濟合作科、節能與綜合利用科、行業規劃管理科、智能制造
科、信息產業科、信息化推進科、中小企業科、資本市場科、地
方金融監管科、金融穩定科、財務審計科和組織人事科等十八個
科室。本部門下屬單位包括:江陰市行業管理中心,江陰市企業服
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務中心,江陰市節能管理中心,江陰市大數據中心。
2.從預算單位構成看,納入本部門 2022 年部門匯總預算編制
范圍的預算單位共計 5 家,具體包括:江陰市工業和信息化局
(本級),江陰市行業管理中心,江陰市企業服務中心,江陰市
節能管理中心,江陰市大數據中心。
三、2 2022 年度部門主要工作任務及目標
1、保障工業經濟平穩運行。一是加強經濟運行監測分析。合
力安排全年指標計劃,強化總量目標調控、過程督查推進,力促
主要經濟指標進檔升位。全年完成規上工業增加值增 6%,規上工
業產值完成 6500 億,增 8%。二是狠抓項目投資增強后勁。工業投
入增 3%,高技術產業占固定資產投資比重達 15%以上。推進工業
重點項目建設,爭取 10 個項目列入省重點項目計劃、30 個項目列
入無錫市重點項目計劃;重點推進重大工業技改項目超百個,年
度完成投資超百億。強力攻堅長電科技總投資 38 億元的“晶圓級
微系統集成高端制造項目”,推進窗口指導進程,推動項目實質
性開工;總投資 30 億的遠景鋰電池等戰略性新興產業重大項目的
審批及資源要素保障,爭取上半年實質性開工;重點推進智建美
住江陰總部基地、長庚功能性薄膜、申樺高端汽車零部件等重大
項目竣工投產。三是強化項目招引聚焦招商重點。強化專業化招
引,組建專業化招引隊伍,重點聚焦四大戰略性新興產業、五大
未來產業、數字經濟和股權基金等項目招引,以北京、上海、深
圳等創新高地為主陣地,加大重點央企、知名民企、金融機構及
著名高校研究機構等對接走訪,精準開展項目招引合作。
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2、提升產業集群強鏈能級。一是系統推動集群強鏈行動。推
動制定重點產業鏈群發展規劃和針對性的扶持政策。培育產業集
群龍頭企業,鼓勵中小企業與龍頭企業開展多種形式的經濟技術
合作,增強產業關聯度、耦合度和核心競爭力,形成規模更大、
分工更明確、聯系更緊密的集群效應。二是做強做大專精特新體
系。加快專精特新企業培育,建立后備企業庫,完善梯度培育機
制。積極推薦企業申報省級、國家級小巨人企業,新增無錫市級
以上專精特新小巨人企業 25 家以上。三是提升園區產業發展能
級。加快工業園區信息管理平臺建設,力爭到 2022 年 6 月底前平
臺全部功能上線試運行。跟蹤指導先行先試融資項目,助力工改
向縱深推進。探索“一個工業企業主題數據庫、一張企業動態管
理信息圖、一套工業園區信息管理平臺、一系列數據分析應用場
景”,打造數字底座。
3、培育激發產業轉型升級動能。一是加速智改數轉步伐。著
力打造示范車間、工廠、產業園、示范鎮街的多層次智能發展格
局。鼓勵龍頭制造企業整合行業資源,開發和推廣行業工業互聯
網平臺,依托興澄特鋼、天江藥業等龍頭企業,爭創省級及以上
工業互聯網平臺。鼓勵三個園區積極創建智能制造示范區,支持
新橋鎮打造智能制造示范鎮。二是夯實數字產業基礎。大力培育
大數據產業園和數據行業開發應用特色企業,賦能霞客灣科學城
和綺山湖科創谷建設。新增 5G 基站 1500 個以上,總量達 5000
個。三是加快技術裝備應用。爭創省級企業技術中心 10 家以上、
力爭列入省重點推廣應用的新技術新產品目錄 8 項以上、列入省
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重點技術創新項目導向計劃 50 個以上、通過省級新產品新技術鑒
定 20 項以上。
4、強化安全綠色集約發展。一是深化節能降耗。落實碳達
峰、碳中和部署,嚴格實行能耗強度和總量“雙控”,確保完成
年度能耗強度目標任務。組織實施 20 項重點節能與循環經濟項
目、通過自愿性清潔生產審核驗收企業 10 家,年實現節能量 5 萬
噸標煤以上;新增省級以上綠色工廠 2 家。二是深化化工產業轉
型。持續開展三年化工整治,大力淘汰低端化工產能和?;繁?br />
有量,做好降危減化的減法和安環提升的加法,降低系統性風
險。力爭關?;て髽I 8 家。三是深化工業績效評價。擴大評價
范圍,推動實現工業企業評價全覆蓋,深入推進績效評價工作及
結果應用。樹立“畝產論英雄”的鮮明導向,不斷拓寬評價結果
應用的外延,四是深化安全生產管理。強化化工、船舶行業管
理,抓好?;肥褂冒踩珜m椫卫?。督促船舶修造企業制定安全
生產承諾制度,加快安全生產標準化創建工作。
5、推動金融服務實體經濟。一是撬動金融服務實體經濟。引
入“投貸聯動”模式、“知識產權抵押融資”模式、“銀保合
作”模式和“供應鏈融資”模式,推動科創金融為企業創新賦
能,打造產業“一鏈一策”金融服務方案,形成政府引導、企業
主導、社會參與的多元化金融資本投入格局。二是厚實“江陰板
塊”實力。完善企業上市扶持政策,研究制定北交所上市獎勵政
策,激發中小企業北交所上市熱情,推動“江陰板塊”持續擴
容。強化政策引導,研究制定基金招引相關獎勵政策,吸引社會
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資本、優質項目、頭部基金、專業管理人落地江陰。深化與上交
所、深交所、北交所等戰略合作,引導企業把握契機,用好資本
做大做強。全年新增上市企業“保三爭四”。三是持續優化金融
生態環境。構建“大數據+金融”的風險預警防范機制,動態關注
企業的經營狀態和風險動態,梳理潛在風險企業,防止企業“帶
病工作”,適時發布我市金融應急預案。
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第二部分
2 2022 年度
江陰市工業和信息化局
部門預算表
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公開 01 表
收支總表
部門:江陰市工業和信息化局 單位:萬元
收入 支出
項目 預算數 項目 預算數
一、一般公共預算撥款收入 37,230.56 一、一般公共服務支出 5,885.30
二、政府性基金預算撥款收入 二、外交支出
三、國有資本經營預算撥款收入 三、國防支出
四、財政專戶管理資金收入 四、公共安全支出
五、事業收入 五、教育支出
六、事業單位經營收入 六、科學技術支出
七、上級補助收入 七、文化旅游體育與傳媒支出
八、附屬單位上繳收入 八、社會保障和就業支出 456.50
九、其他收入 九、社會保險基金支出
十、衛生健康支出
十一、節能環保支出 6,000.00
十二、城鄉社區支出 3.24
十三、農林水支出
十四、交通運輸支出
十五、資源勘探工業信息等支出 23,343.00
十六、商業服務業等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地區支出
十九、自然資源海洋氣象等支出
二十、住房保障支出 1,542.52
二十一、糧油物資儲備支出
二十二、國有資本經營預算支出
二十三、災害防治及應急管理支出
二十四、預備費
二十五、其他支出
二十六、轉移性支出
二十七、債務還本支出
二十八、債務付息支出
二十九、債務發行費用支出
本年收入合計 37,230.56 本年支出合計 37,230.56
上年結轉結余 年終結轉結余
收入總計 37,230.56 支出總計 37,230.56
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公開 02 表
收入總表
部門:江陰市工業和信息化局 單位:萬元
本年收入 上年結轉結余
部門 代碼 部門 名稱 合計
小計
一般公共
預算
政府性基
金預算
國有資
本經營
預算
財政專戶
管理資金
事業
收入
事業單
位經營
收入
上級補助
收入
附屬單位
上繳收入
其他
收入
小計
一般公共
預算
政府性
基金預
算
國有資本
經營預算
財政專
戶管理
資金
單位
資金
合計 37,230.56 37,230.56 37,230.56
304 江陰市工業和信息化局 37,230.56 37,230.56 37,230.56
304003
江陰市工業和信息化局(
機關)
32,974.98 32,974.98 32,974.98
304007 江陰市行業管理中心 388.37 388.37 388.37
304015 江陰市企業服務中心 471.44 471.44 471.44
304017 江陰市節能管理中心 375.72 375.72 375.72
304018 江陰市大數據中心 3,020.05 3,020.05 3,020.05
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公開 03 表
支出總表
部門:江陰市工業和信息化局 單位:萬元
科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出
事業單位
經營支出
上繳上級支出
對附屬單位補
助支出
合計 37,230.56 5,363.98 31,866.58
201 一般公共服務支出 5,885.30 3,364.96 2,520.34
20101 人大事務 450.00 450.00
2010101 行政運行 450.00 450.00
20113 商貿事務 5,435.30 3,364.96 2,070.34
2011301 行政運行 1,911.14 1,911.14
2011350 事業運行 1,453.82 1,453.82
2011399 其他商貿事務支出 2,070.34 2,070.34
208 社會保障和就業支出 456.50 456.50
20805 行政事業單位養老支出 351.18 351.18
2080505 機關事業單位基本養老保險繳費
支出
234.11 234.11
2080506 機關事業單位職業年金繳費支出 117.07 117.07
20899 其他社會保障和就業支出 105.32 105.32
2089999 其他社會保障和就業支出 105.32 105.32
211 節能環保支出 6,000.00 6,000.00
21113 循環經濟 1,000.00 1,000.00
2111301 循環經濟 1,000.00 1,000.00
21199 其他節能環保支出 5,000.00 5,000.00
2119999 其他節能環保支出 5,000.00 5,000.00
江陰市工業和信息化局 2022 年度部門預算公開
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212 城鄉社區支出 3.24 3.24
21299 其他城鄉社區支出 3.24 3.24
2129999 其他城鄉社區支出 3.24 3.24
215 資源勘探工業信息等支出 23,343.00 23,343.00
21508 支持中小企業發展和管理支出 23,343.00 23,343.00
2150899 其他支持中小企業發展和管理支
出
23,343.00 23,343.00
221 住房保障支出 1,542.52 1,542.52
22102 住房改革支出 1,542.52 1,542.52
2210201 住房公積金 305.77 305.77
2210202 提租補貼 884.90 884.90
2210203 購房補貼 351.85 351.85
江陰市工業和信息化局 2022 年度部門預算公開
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公開 04 表
財政撥款收支總表
部門:江陰市工業和信息化局 單位:萬元
收入 支出
項目 預算數 項目 預算數
一、本年收入 37,230.56 一、本年支出 37,230.56
(一)一般公共預算撥款 37,230.56 (一)一般公共服務支出 5,885.30
(二)政府性基金預算撥款 (二)外交支出
(三)國有資本經營預算撥款 (三)國防支出
二、上年結轉 (四)公共安全支出
(一)一般公共預算撥款 (五)教育支出
(二)政府性基金預算撥款 (六)科學技術支出
(三)國有資本經營預算撥款 (七)文化旅游體育與傳媒支出
(八)社會保障和就業支出 456.50
(九)社會保險基金支出
(十)衛生健康支出
(十一)節能環保支出 6,000.00
(十二)城鄉社區支出 3.24
(十三)農林水支出
(十四)交通運輸支出
(十五)資源勘探工業信息等支出 23,343.00
(十六)商業服務業等支出
(十七)金融支出
(十八)援助其他地區支出
江陰市工業和信息化局 2022 年度部門預算公開
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(十九)自然資源海洋氣象等支出
(二十)住房保障支出 1,542.52
(二十一)糧油物資儲備支出
(二十二)國有資本經營預算支出
(二十三)災害防治及應急管理支出
(二十四)預備費
(二十五)其他支出
(二十六)轉移性支出
(二十七)債務還本支出
(二十八)債務付息支出
(二十九)債務發行費用支出
二、年終結轉結余
收入總計 37,230.56 支出總計 37,230.56
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公開 05 表
財政撥款支出表(功能科目)
部門:江陰市工業和信息化局 單位:萬元
基本支出
科目編碼 科目名稱 合計
小計 人員經費 公用經費
項目支出
合計 37,230.56 5,363.98 5,128.49 235.49 31,866.58
201 一般公共服務支出 5,885.30 3,364.96 3,129.47 235.49 2,520.34
20101 人大事務 450.00 450.00
2010101 行政運行 450.00 450.00
20113 商貿事務 5,435.30 3,364.96 3,129.47 235.49 2,070.34
2011301 行政運行 1,911.14 1,911.14 1,768.21 142.93
2011350 事業運行 1,453.82 1,453.82 1,361.26 92.56
2011399 其他商貿事務支出 2,070.34 2,070.34
208 社會保障和就業支出 456.50 456.50 456.50
20805 行政事業單位養老支出 351.18 351.18 351.18
2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出 234.11 234.11 234.11
2080506 機關事業單位職業年金繳費支出 117.07 117.07 117.07
20899 其他社會保障和就業支出 105.32 105.32 105.32
2089999 其他社會保障和就業支出 105.32 105.32 105.32
211 節能環保支出 6,000.00 6,000.00
21113 循環經濟 1,000.00 1,000.00
2111301 循環經濟 1,000.00 1,000.00
21199 其他節能環保支出 5,000.00 5,000.00
江陰市工業和信息化局 2022 年度部門預算公開
- 19 -
2119999 其他節能環保支出 5,000.00 5,000.00
212 城鄉社區支出 3.24 3.24
21299 其他城鄉社區支出 3.24 3.24
2129999 其他城鄉社區支出 3.24 3.24
215 資源勘探工業信息等支出 23,343.00 23,343.00
21508 支持中小企業發展和管理支出 23,343.00 23,343.00
2150899 其他支持中小企業發展和管理支出 23,343.00 23,343.00
221 住房保障支出 1,542.52 1,542.52 1,542.52
22102 住房改革支出 1,542.52 1,542.52 1,542.52
2210201 住房公積金 305.77 305.77 305.77
2210202 提租補貼 884.90 884.90 884.90
2210203 購房補貼 351.85 351.85 351.85
江陰市工業和信息化局 2022 年度部門預算公開
- 20 -
公開 06 表
財政撥款基本支出表(經濟科目)
部門:江陰市工業和信息化局 單位:萬元
部門預算支出經濟分類科目 本年財政撥款基本支出
科目編碼 科目名稱 合計 人員經費 公用經費
合計 5,363.98 5,128.49 235.49
301 工資福利支出 4,450.97 4,450.97
30101 基本工資 458.85 458.85
30102 津貼補貼 1,282.77 1,282.77
30103 獎金 1,440.20 1,440.20
30106 伙食補助費 45.95 45.95
30107 績效工資 440.93 440.93
30108 機關事業單位基本養老保險繳費 234.11 234.11
30109 職業年金繳費 117.07 117.07
30110 職工基本醫療保險繳費 93.19 93.19
30112 其他社會保障繳費 12.13 12.13
30113 住房公積金 305.77 305.77
30114 醫療費 13.80 13.80
30199 其他工資福利支出 6.20 6.20
302 商品和服務支出 231.75 231.75
30201 辦公費 45.65 45.65
30202 印刷費 22.70 22.70
30205 水費 0.42 0.42
30206 電費 2.07 2.07
30211 差旅費 15.80 15.80
30215 會議費 5.70 5.70
30216 培訓費 16.63 16.63
30217 公務接待費 22.00 22.00
30228 工會經費 24.86 24.86
30231 公務用車運行維護費 5.40 5.40
30239 其他交通費用 17.40 17.40
30299 其他商品和服務支出 53.12 53.12
303 對個人和家庭的補助 677.52 677.52
30301 離休費 79.27 79.27
30302 退休費 588.81 588.81
30305 生活補助 6.19 6.19
江陰市工業和信息化局 2022 年度部門預算公開
- 21 -
30399 其他對個人和家庭的補助 3.25 3.25
310 資本性支出 3.74 3.74
31099 其他資本性支出 3.74 3.74
江陰市工業和信息化局 2022 年度部門預算公開
- 22 -
公開 07 表
一般公共預算支出表
部門:江陰市工業和信息化局 單位:萬元
基本支出
科目編碼 科目名稱 合計
小計 人員經費 公用經費
項目支出
合計 37,230.56 5,363.98 5,128.49 235.49 31,866.58
201 一般公共服務支出 5,885.30 3,364.96 3,129.47 235.49 2,520.34
20101 人大事務 450.00 450.00
2010101 行政運行 450.00 450.00
20113 商貿事務 5,435.30 3,364.96 3,129.47 235.49 2,070.34
2011301 行政運行 1,911.14 1,911.14 1,768.21 142.93
2011350 事業運行 1,453.82 1,453.82 1,361.26 92.56
2011399 其他商貿事務支出 2,070.34 2,070.34
208 社會保障和就業支出 456.50 456.50 456.50
20805 行政事業單位養老支出 351.18 351.18 351.18
2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出 234.11 234.11 234.11
2080506 機關事業單位職業年金繳費支出 117.07 117.07 117.07
20899 其他社會保障和就業支出 105.32 105.32 105.32
2089999 其他社會保障和就業支出 105.32 105.32 105.32
211 節能環保支出 6,000.00 6,000.00
21113 循環經濟 1,000.00 1,000.00
2111301 循環經濟 1,000.00 1,000.00
21199 其他節能環保支出 5,000.00 5,000.00
2119999 其他節能環保支出 5,000.00 5,000.00
江陰市工業和信息化局 2022 年度部門預算公開
- 23 -
212 城鄉社區支出 3.24 3.24
21299 其他城鄉社區支出 3.24 3.24
2129999 其他城鄉社區支出 3.24 3.24
215 資源勘探工業信息等支出 23,343.00 23,343.00
21508 支持中小企業發展和管理支出 23,343.00 23,343.00
2150899 其他支持中小企業發展和管理支出 23,343.00 23,343.00
221 住房保障支出 1,542.52 1,542.52 1,542.52
22102 住房改革支出 1,542.52 1,542.52 1,542.52
2210201 住房公積金 305.77 305.77 305.77
2210202 提租補貼 884.90 884.90 884.90
2210203 購房補貼 351.85 351.85 351.85
江陰市工業和信息化局 2022 年度部門預算公開
- 24 -
公開 08 表
一般公共預算基本支出表
部門:江陰市工業和信息化局 單位:萬元
部門預算支出經濟分類科目 本年一般公共預算基本支出
科目編碼 科目名稱 合計 人員經費 公用經費
合計 5,363.98 5,128.49 235.49
301 工資福利支出 4,450.97 4,450.97
30101 基本工資 458.85 458.85
30102 津貼補貼 1,282.77 1,282.77
30103 獎金 1,440.20 1,440.20
30106 伙食補助費 45.95 45.95
30107 績效工資 440.93 440.93
30108 機關事業單位基本養老保險繳費 234.11 234.11
30109 職業年金繳費 117.07 117.07
30110 職工基本醫療保險繳費 93.19 93.19
30112 其他社會保障繳費 12.13 12.13
30113 住房公積金 305.77 305.77
30114 醫療費 13.80 13.80
30199 其他工資福利支出 6.20 6.20
302 商品和服務支出 231.75 231.75
30201 辦公費 45.65 45.65
30202 印刷費 22.70 22.70
30205 水費 0.42 0.42
30206 電費 2.07 2.07
30211 差旅費 15.80 15.80
30215 會議費 5.70 5.70
30216 培訓費 16.63 16.63
30217 公務接待費 22.00 22.00
30228 工會經費 24.86 24.86
30231 公務用車運行維護費 5.40 5.40
30239 其他交通費用 17.40 17.40
30299 其他商品和服務支出 53.12 53.12
303 對個人和家庭的補助 677.52 677.52
30301 離休費 79.27 79.27
30302 退休費 588.81 588.81
30305 生活補助 6.19 6.19
30399 其他對個人和家庭的補助 3.25 3.25
江陰市工業和信息化局 2022 年度部門預算公開
- 25 -
310 資本性支出 3.74 3.74
31099 其他資本性支出 3.74 3.74
江陰市工業和信息化局 2022 年度部門預算公開
- 26 -
公開 09 表
一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出表
部門:江陰市工業和信息化局 單位:萬元
公務用車購置及運行維護費
“三公”經費合計 因公出國(境)費
小計 公務用車購置費
公務用車運行維
護費
公務接待費 會議費 培訓費
27.40 0.00 5.40 0.00 5.40 22.00 5.70 16.63
江陰市工業和信息化局 2022 年度部門預算公開
- 27 -
公開 10 表
政府性基金預算支出表
部門:江陰市工業和信息化局 單位:萬元
本年政府性基金預算支出
科目編碼 科目名稱
合計 基本支出 項目支出
合計
注:本部門無政府性基金預算,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據。
江陰市工業和信息化局 2022 年度部門預算公開
- 28 -
公開 11 表
國有資本經營預算支出預算表
部門:江陰市工業和信息化局 單位:萬元
項 目
功能分類
科目編碼
科目名稱
本年支出合計 基本支出 項目支出
欄次 1 2 3
合計
注:本部門無國有資本經營預算支出,故本表無數據。
江陰市工業和信息化局 2022 年度部門預算公開
- 29 -
公開 12 表
一般公共預算機關運行經費支出預算表
部門:江陰市工業和信息化局 單位:萬元
科目編碼 科目名稱
機關運行經費支出
合計 139.71
302 商品和服務支出 139.71
30201 辦公費 30.26
30202 印刷費 15.00
30205 水費 0.42
30206 電費 2.07
30211 差旅費 10.00
30215 會議費 4.00
30216 培訓費 9.90
30217 公務接待費 15.00
30228 工會經費 12.10
30299 其他商品和服務支出 40.96
注: 1.“機關運行經費”指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)使用一般公共預算安
排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利
費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房
物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。
“機關運行經費”指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)使用一般公共預算安
排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利
費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房
物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。
江陰市工業和信息化局 2022 年度部門預算公開
- 30 -
公開 13 表
政府采購支出表
部門:江陰市工業和信息化局 單位:萬元
資金來源
采購品目大類 專項名稱 經濟科目 采購品目名稱 采購組織形式 一般公共預
算資金
政府性基
金
其他資金
上年結轉和
結余資金
總計
合計 462.74 462.74
貨物類 3.74 3.74
江陰市工業和
信息化局(機
關)
3.22 3.22
商品和服務支出定額(含
定額補足部分)
其他資本性支
出
臺式計算機 部門集中采購 2.40 2.40
商品和服務支出定額(含
定額補足部分)
其他資本性支
出
便攜式計算機 部門集中采購 0.52 0.52
商品和服務支出定額(含
定額補足部分)
其他資本性支
出
多功能一體機 部門集中采購 0.30 0.30
江陰市大數據
中心
0.52 0.52
商品和服務支出定額(含
定額補足部分)
其他資本性支
出
便攜式計算機 集中采購機構采購 0.52 0.52
服務類 459.00 459.00
江陰市工業和
信息化局(機
關)
435.00 435.00
江陰市工業園區信息管理
平臺項目
其他商品和服
務支出
其他服務 集中采購機構采購 435.00 435.00
江陰市大數據 24.00 24.00
江陰市工業和信息化局 2022 年度部門預算公開
- 31 -
中心
江陰市政府信息化 PPP 項
目 2022 年度付費及監理
費、審計費和江陰市環境
監控云系統集成項目 2022
年度付費
委托業務費 審計服務 集中采購機構采購 10.00 10.00
江陰市政府信息化 PPP 項
目 2022 年度付費及監理
費、審計費和江陰市環境
監控云系統集成項目 2022
年度付費
委托業務費 工程監理服務 集中采購機構采購 14.00 14.00
江陰市工業和信息化局 2022 年度部門預算公開
- 32 -
第三部分 2 2022 年度部門預算情況說明
一、收支預算總體情況說明
江陰市工業和信息化局 2022 年度收入、支出預算總計
37,230.56 萬元,與上年相比收、支預算總計各減少 6,413.76 萬
元,減少 14.7%。
其中:
(一)收入預算總計 6 37,230.56 萬元。包括:
1.本年收入合計 37,230.56 萬元。
(1)一般公共預算撥款收入 37,230.56 萬元,與上年相比減
少 6,413.76 萬元,減少 14.7%。主要原因是專項資金支出減少。
(2)政府性基金預算撥款收入 0 萬元,與上年預算數相同。
(3)國有資本經營預算撥款收入 0 萬元,與上年預算數相
同。
(4)財政專戶管理資金收入 0 萬元,與上年預算數相同。
(5)事業收入 0 萬元,與上年預算數相同。
(6)事業單位經營收入 0 萬元,與上年預算數相同。
(7)上級補助收入 0 萬元,與上年預算數相同。
(8)附屬單位上繳收入 0 萬元,與上年預算數相同。
(9)其他收入 0 萬元,與上年預算數相同。
2.上年結轉結余為 0 萬元。與上年預算數相同。
(二)支出預算總計 6 37,230.56 萬元。包括:
1.本年支出合計 37,230.56 萬元。
江陰市工業和信息化局 2022 年度部門預算公開
- 33 -
(1)一般公共服務支出(類)支出 5,885.3 萬元,主要用于
在職及離退休人員工資發放、各部門單位商品和服務的支出、醫療
保障等個人和家庭的補助以及老干部管理、金融發展服務等專項支
出。與上年相比減少 509.86 萬元,減少 7.97%。主要原因是專項
資金支出減少。
(2)社會保障和就業支出(類)支出 456.5 萬元,主要用于
各部門單位工作人員繳納養老保險、職業年金、其他社會保障費
用。與上年相比增加 151.37 萬元,增長 49.61%。主要原因是人員
增加以及其他社會保障、養老保險、職業年金基數調增。
(3)節能環保支出(類)支出 6,000 萬元,主要用于于節能
工作和淘汰落后產能專項資金。與上年相比減少 1,575 萬元,減少
20.79%。主要原因是淘汰落后產能資金減少。
(4)城鄉社區支出(類)支出 3.24 萬元,主要用于工信局老
干部活動中心的物業維護,包含活動中心各活動室、洗手間、公共
地面等的日常保潔及活動中心的安全保衛、報紙收發等。與上年預
算數相同。
(5)資源勘探工業信息等支出(類)支出 23,343 萬元,主要
用于工業和信息化轉型升級、園區信息化管理平臺、企業上市掛牌
等專項資金。與上年相比減少 3,647 萬元,減少 13.51%。主要原
因是本年度整體專項資金壓縮。
(6)住房保障支出(類)支出 1,542.52 萬元,主要用于于工
信局及下屬事業單位的住房公積金、住房補貼以及提租補貼。與上
年相比增加 456.72 萬元,增長 42.06%。主要原因是公積金、住房
江陰市工業和信息化局 2022 年度部門預算公開
- 34 -
補貼、提租補貼基數調整及人員增加。
2.年終結轉結余為 0 萬元。
二、收入預算情況說明
江陰市工業和信息化局 2022 年收入預算合計 37,230.56 萬
元,包括本年收入 37,230.56 萬元,上年結轉結余 0 萬元。
其中:
本年一般公共預算收入 37,230.56 萬元,占 100%;
本年政府性基金預算收入 0 萬元,占 0%;
本年國有資本經營預算收入 0 萬元,占 0%;
本年財政專戶管理資金 0 萬元,占 0%;
本年事業收入 0 萬元,占 0%;
本年事業單位經營收入 0 萬元,占 0%;
本年上級補助收入 0 萬元,占 0%;
本年附屬單位上繳收入 0 萬元,占 0%;
本年其他收入 0 萬元,占 0%;
上年結轉結余的一般公共預算收入 0 萬元,占 0%;
上年結轉結余的政府性基金預算收入 0 萬元,占 0%;
上年結轉結余的國有資本經營預算收入 0 萬元,占 0%;
上年結轉結余的財政專戶管理資金 0 萬元,占 0%;
上年結轉結余的單位資金 0 萬元,占 0%。
江陰市工業和信息化局 2022 年度部門預算公開
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三、支出預算情況說明
江陰市工業和信息化局 2022 年支出預算合計 37,230.56 萬
元,其中:
基本支出 5,363.98 萬元,占 14.41%;
項目支出 31,866.58 萬元,占 85.59%;
事業單位經營支出 0 萬元,占 0%;
上繳上級支出 0 萬元,占 0%;
對附屬單位補助支出 0 萬元,占 0%。
江陰市工業和信息化局 2022 年度部門預算公開
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四、財政撥款收支預算總體情況說明
江陰市工業和信息化局 2022 年度財政撥款收、支總預算
37,230.56 萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各減少
6,413.76 萬元,減少 14.7%。主要原因是專項資金支出減少。
五、財政撥款支出預算情況說明
江陰市工業和信息化局 2022 年財政撥款預算支出 37,230.56
萬元,占本年支出合計的 100%。與上年相比,財政撥款支出減少
6,413.76 萬元,減少 14.7%。主要原因是專項資金支出減少。
其中:
(一)一般公共服務支出(類)
1.人大事務(款)行政運行(項)支出 450 萬元,與上年相比
增加 450 萬元(去年預算數為 0 萬元,無法計算增減比率)。主要
原因是本年度新增園區信息化管理平臺項目 450 萬元。
2.商貿事務(款)行政運行(項)支出 1,911.14 萬元,與上
江陰市工業和信息化局 2022 年度部門預算公開
- 37 -
年相比增加 34.26 萬元,增長 1.83%。主要原因是人員工資調整。
3.商貿事務(款)事業運行(項)支出 1,453.82 萬元,與上
年相比增加 358.06 萬元,增長 32.68%。主要原因是人員增加及工
資調整。
4.商貿事務(款)其他商貿事務支出(項)支出 2,070.34 萬
元,與上年相比減少 1,295.18 萬元,減少 38.48%。主要原因是專
項資金減少。
(二)社會保障和就業支出(類)
1.行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳
費支出(項)支出 234.11 萬元,與上年相比增加 30.69 萬元,增
長 15.09%。主要原因是人員增加以及養老保險基數調增。
2.行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支
出(項)支出 117.07 萬元,與上年相比增加 15.36 萬元,增長
15.1%。主要原因是人員增加以及職業年金基數調增。。
3.其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出
(項)支出 105.32 萬元,與上年相比增加 105.32 萬元(去年預算
數為 0 萬元,無法計算增減比率)。主要原因是上年度其他社會保
障和就業在一般公共服務類中支出。
(三)節能環保支出(類)
1.循環經濟(款)循環經濟(項)支出 1,000 萬元,與上年預
算數相同。
2.其他節能環保支出(款)其他節能環保支出(項)支出
5,000 萬元,與上年相比減少 1,500 萬元,減少 23.08%。主要原因
江陰市工業和信息化局 2022 年度部門預算公開
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是淘汰落后產能資金減少。
(四)城鄉社區支出(類)
其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項)支出 3.24
萬元,與上年預算數相同。
(五)資源勘探工業信息等支出(類)
支持中小企業發展和管理支出(款)其他支持中小企業發展和
管理支出(項)支出 23,343 萬元,與上年相比減少 3,647 萬元,
減少 13.51%。主要原因是整體專項資金支出減少。
(六)住房保障支出(類)
1.住房改革支出(款)住房公積金(項)支出 305.77 萬元,
與上年相比增加 96.31 萬元,增長 45.98%。主要原因是人員增加
以及公積金基數調增。
2.住房改革支出(款)提租補貼(項)支出 884.9 萬元,與上
年相比增加 232.02 萬元,增長 35.54%。主要原因是人員增加以及
提租補貼基數調增。
3.住房改革支出(款)購房補貼(項)支出 351.85 萬元,與
上年相比增加 128.39 萬元,增長 57.46%。主要原因是人員增加以
及住房補貼基數調增。
六、財政撥款基本支出預算情況說明
江陰市工業和信息化局 2022 年度財政撥款基本支出預算
5,363.98 萬元,其中:
(一)人員經費 5,128.49 萬元。主要包括:基本工資、津貼
補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險
江陰市工業和信息化局 2022 年度部門預算公開
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繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳
費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、
生活補助、其他對個人和家庭的補助。
(二)公用經費 235.49 萬元。主要包括:辦公費、印刷費、
水費、電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、
公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、其他
資本性支出。
七、一般公共預算支出預算情況說明
江陰市工業和信息化局 2022 年一般公共預算財政撥款支出預
算 37,230.56 萬元,與 上年 相比減少 6,413.76 萬 元, 減 少
14.7%。主要原因是專項資金支出減少。
八、一般公共預算基本支出預算情況說明
江陰市工業和信息化局 2022 年度一般公共預算財政撥款基本
支出預算 5,363.98 萬元,其中:
(一)人員經費 5,128.49 萬元。主要包括:基本工資、津貼
補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險
繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳
費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、
生活補助、其他對個人和家庭的補助。
(二)公用經費 235.49 萬元。主要包括:辦公費、印刷費、
水費、電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、
公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、其他
資本性支出。
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九、一般公共預算 “ 三公 ”經費、會議費、培訓費支出預算
情況說明
經費、會議費、培訓費支出預算
情況說明
江陰市工業和信息化局 2022 年度一般公共預算撥款安排的
“三公”經費預算支出中,因公出國(境)費支出 0 萬元,占“三
公”經費的 0%;公務用車購置及運行維護費支出 5.4 萬元,占
“三公”經費的 19.71%;公務接待費支出 22 萬元,占“三公”經
費的 80.29%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費預算支出 0 萬元,與上年預算數相同。
2.公務用車購置及運行維護費預算支出 5.4 萬元。其中:
(1)公務用車購置預算支出 0 萬元,與上年預算數相同。
(2)公務用車運行維護費預算支出 5.4 萬元,比上年預算減
少 2.7 萬元,主要原因是公務用車減少 1 輛。
3.公務接待費預算支出 22 萬元,比上年預算增加 0.45 萬
元,主要原因是本年度部分下屬單位職能增加。
江陰市工業和信息化局 2022 年度一般公共預算撥款安排的會
議費預算支出 5.7 萬元,比上年預算減少 20.65 萬元,主要原因是
厲行節約,壓降會議費預算支出。
江陰市工業和信息化局 2022 年度一般公共預算撥款安排的培
訓費預算支出 16.63 萬元,比上年預算減少 2.89 萬元,主要原因
是厲行節約,壓降培訓費預算支出。
十、政府性基金預算支出預算情況說明
江陰市工業和信息化局 2022 年政府性基金支出預算支出 0 萬
元。與上年預算數相同。
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十一、國有資本經營預算支出預算情況說明
江陰市工業和信息化局 2022 年國有資本經營預算支出 0 萬
元。與上年預算數相同。
十二、一般公共預算機關運行經費支出預算情況說明
2022 年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出 139.71 萬
元。與上年相比減少 63.75 萬元,減少 31.33%。主要原因是機關
運行支出預算統計口徑調整。
十三、政府采購支出預算情況說明
2022 年度政府采購支出預算總額 462.74 萬元,其中:擬采購
貨物支出 3.74 萬元、擬采購工程支出 0 萬元、擬購買服務支出
459 萬元。
十四、國有資產占用情況說明
本部門共有車輛 2 輛,其中,一般公務用車 2 輛、執法執勤用
車 0 輛、特種專業技術用車 0 輛、業務用車 0 輛、其他用車 0 輛
等。單價 50 萬元(含)以上的通用設備 2 臺(套),單價 100 萬
元(含)以上的專用設備 0 臺(套)。
十五、預算績效目標設置情況說明
2022 年度,本部門整體支出納入績效目標管理,涉及四本預
算資金 37,230.56 萬元;本部門共 10 個項目納入績效目標管理,
涉及四本預算資金合計 31,866.58 萬元,占四本預算資金(基本支
出除外)總額的比例為 100%。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款:單位從同級財政部門取得的各類財政撥款,
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包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預
算撥款。
二、財政專戶管理資金:繳入財政專戶、實行專項管理的高
中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短
訓班培訓費等教育收費。
三、單位資金:除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的
收入,包括事業收入(不含教育收費)、上級補助收入、附屬單
位上繳收入、事業單位經營收入及其他收入(包含債務收入、投
資收益等)。
四、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發
生的人員支出和公用支出。
五、項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務和事
業發展目標所發生的支出。
六、 “ 三公 ” 經費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的
因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。
其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅
費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維
護費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、
保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支
的各類公務接待(含外賓接待)支出。
七、機關運行經費:指行政單位(含參照公務員法管理的事
業單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支
出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日
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常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公
用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他
費用等。
八、一般公共服務支出( ( 類) ) 人大事務( ( 款) ) 行政運行( ( 項) ) :反
映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
九、一般公共服務支出( ( 類) ) 商貿事務( ( 款) ) 行政運行( ( 項) ) :反
映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
十、一般公共服務支出( ( 類) ) 商貿事務( ( 款) ) 事業運行( ( 項) ) :反
映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理
的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
十一、一般公共服務支出( ( 類) ) 商貿事務( ( 款) )其他商貿事務支
出
其他商貿事務支
出( ( 項) ) :反映除上述項目以外其他用于商貿事務方面的支出。
十二、社會保障和就業支出( ( 類) ) 行政事業單位養老支出( ( 款) )
機關事業單位基本養老保險繳費支出( ( 項) ) :反映機關事業單位實
施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
十三、社會保障和就業支出( ( 類) ) 行政事業單位養老支出( ( 款) )
機關事業單位職業年金繳費支出( ( 項) ) :反映機關事業單位實施養
老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
十四、社會保障和就業支出( ( 類) ) 其他社會保障和就業支出( ( 款) )
其他社會保障和就業支出( ( 項) ) :反映除上述項目以外其他用于社
會保障和就業方面的支出。
十五、節能環保支出( ( 類) ) 循環經濟( ( 款) ) 循環經濟( ( 項) ) :反映
用于循環經濟(含資源綜合利用)方面的支出。
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十六、節能環保支出( ( 類) ) 其他節能環保支出( ( 款) )其他節能環
保支出
其他節能環
保支出( ( 項) ) :反映除上述項目以外其他用于節能環保方面的支
出。
十七、城鄉社區支出( ( 類) ) 其他城鄉社區支出( ( 款) )其他城鄉社
區支出
其他城鄉社
區支出( ( 項) ) :反映除上述項目以外其他用于城鄉社區方面的支
出。
十八、資源勘探工業信息等支出( ( 類) )支持中小企業發展和管
理支出
支持中小企業發展和管
理支出( ( 款) ) 其他支持中小企業發展和管理支出( ( 項) ) :反映除上述
項目以外其他用于支持中小企業發展和管理方面的支出。
十九、住房保障支出( ( 類) ) 住房改革支出( ( 款) ) 住房公積金
( ( 項) ) :反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定
的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
二十、住房保障支出( ( 類) ) 住房改革支出( ( 款) ) 提租補貼( ( 項) ) :
反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人
員)發放的租金補貼。
二十一、住房保障支出( ( 類) ) 住房改革支出( ( 款) ) 購房補貼
( ( 項) ) :反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含
離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于
購買住房的補貼。