信息索引號 | 01404053X/2022-00425 | 生成日期 | 2022-02-14 | 公開日期 | 2022-02-14 |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | 發布機構 | 工信局 | |
公開形式 | 網站 | 公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 |
有效期 | 長期 | 公開程序 | 部門編制,經辦公室審核后公開 | 體裁 | 其他 |
主題(一級) | 財政、金融、審計 | 主題(二級) | 財政 | 關鍵詞 | 預算,核算,銀行,利息 |
效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
內容概述 | 2022 年度江陰市大數據中心單位預算公開 |
2022 年度江陰市大數據中心單位預算公開
江陰市大數據中心 2022 年度單位預算公開
- 1 -
目
錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位機構設置及預算單位構成情況
三、2022 年度單位主要工作任務及目標
第二部分 2022 年度單位預算表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收支總表
五、財政撥款支出表(功能科目)
六、財政撥款基本支出表(經濟科目)
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出表
十、政府性基金預算支出表
十一、國有資本經營預算支出預算表
十二、一般公共預算機關運行經費支出表
十三、政府采購支出表
第三部分 2022 年度單位預算情況說明
第四部分 名詞解釋
江陰市大數據中心 2022 年度單位預算公開
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第一部分 單位概況
一、主要職能
(一)參與擬定并協助實施全市大數據建設相關發展戰略、
發展規劃、年度計劃、政策措施和評價體系。
(二)協助實施國家和江蘇省、無錫市大數據建設行業技術
規范和標準,參與擬定全市大數據采集、使用、管理、開放等標
準規范。
(三)負責市大數據平臺的建設管理與維護;承擔全市公共
數據資源的目錄制訂、歸集管理、整理利用、共享開放和市場化
運營推廣。
(四)協同有關部門推動大數據在市域治理、政務服務、綜
合執法等領域應用的研發工作,承擔大數據指標統計及信息發布
工作。
(五)負責全市綜合性、系統性、基礎性政府信息化項目的
統籌管理;參與全市大數據安全保障體系建設,承擔全市公共數
據的安全保障工作。
(六)負責電子政務重要基礎設施的規劃、建設和日常運維
管理工作;協調各部門依托信息化基礎設施和公共支撐平臺開發
專業應用。
(七)參與大數據宣傳與普及教育工作,做好大數據專業人
才培養和對外交流合作。
(八)維護全市統計信息化系統和統計數據庫系統,指導全
江陰市大數據中心 2022 年度單位預算公開
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市統計信息化建設工作。
(九)協同做好全市醫療保障信息化建設總體規劃,負責醫
療保障信息系統和平臺的建設、管理與維護,保障全市醫保業務
經辦、待遇支付、基金結算、智能監控、醫藥招采等工作正常運
行,協助做好相關信息數據采集、審核、監測工作。
(十)落實本單位安全生產主體責任。
(十一)完成市工業和信息化局交辦的其他任務。
二、單位機構設置及預算單位構成情況
1.根據單位職責分工,本單位內設機構包括:(一)綜合
科。參與研究并協助實施大數據發展規劃和政策措施;參與全市
大數據安全保障體系建設,承擔大數據安全工作的組織協調、制
度保障和監督管理;參與大數據宣傳與普及教育工作,參與擬定
大數據人才隊伍建設和培訓工作計劃;負責建立完善單位各項規
章制度;負責文電、會務、檔案、機要、信訪、保密、后勤、政
務公開、安全等日常工作;負責組織辦理人大建議、政協提案等
工作。(二)數據資源科。參與擬定全市大數據年度工作計劃和
評價體系;負責公共數據資產的核查、登記、備案;負責公共數
據資源的共享交換管理,參與擬定數據資源匯聚、存儲、共享、
開放的標準和規范并推廣實施,協助各部門開展目錄編制、權限
管理、數據橋接、數據標準化建設和數據治理等工作;負責全市
公共數據的開放工作;負責與上級大數據平臺的對接工作。
(三)數據應用科。負責全市大數據技術的應用規劃、創新和成
果轉換推廣工作;負責市大數據平臺的建設和運維;負責市大數
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據平臺支撐環境基礎設施的建設和規劃管理;統籌協調人口、法
人等基礎數據庫、綜合性主題庫和相關應用系統的建設和管理;
推進社會經濟各領域的大數據分析、挖掘、研究和應用;負責市
大數據平臺和數據資源安全管理工作。(四)項目統籌科。負責
全市綜合性、系統性、基礎性政府信息化項目的統籌管理;負責
城市運營、城市大腦、政務服務、便民服務、機關智治等領域信
息化項目的統籌推進、服務協作及支撐運營;負責全市政務網絡
線路、機柜租賃統籌管理;負責視頻聯網共享平臺等視頻應用的
協調和推廣;負責大數據中心自建項目的內控管理;負責大數據
要素市場培育。(五)基礎設施科。負責電子政務重要基礎設施
的規劃、建設和日常運維管理工作,為大數據平臺等重要應用系
統提供電子政務網絡、政務云技術支持;負責全市電子政務外網
的規劃、建設和日常運維管理工作;負責政務云平臺日常運維管
理和部門政務云資源的申請、分配和日常管理工作;負責政府機
房的規劃、建設和日常運維管理工作;協助上級部門開展重大活
動期間無線電技術保障等相關工作。 (六)信息管理一科。負責
統計網絡系統的日常維護和安全保障;負責統計應用軟件系統的
維護;負責統計信息化項目的維護。(七)信息管理二科。負責
協同制定醫療保障信息化建設總體方案,負責醫療保障經辦服務
平臺、異地就醫費用結算平臺、醫療保障基金智能監控平臺和醫
療保障數據管理平臺的建設維護;負責接入和管理全市定點醫藥
機構的醫療保障信息系統;負責醫療保險藥品目錄、診療項目目
錄和服務設施標準、醫用耗材目錄等數據庫的日常維護工作;負
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責組織各相關單位的人員培訓工作。(八)信息管理三科。負責
指導藥品、醫用耗材招標采購平臺建設接入;協同落實藥品和醫
用耗材集中采購數據審核管理、落地執行情況監管等工作;協同
做好醫藥價格信息動態監測及服務成本調查等工作;負責組織各
相關單位的人員培訓工作。本單位無下屬單位。
三、2022 年度單位主要工作任務及目標
聚焦數字引領、數據賦能,在治理數字化、生活數字化領域
走在縣域城市前列,打造江陰特色示范區。一要全力夯實數字底
座。堅持“全市一盤棋”思維,按照上接省市、覆蓋全域、縱向
貫通、橫向協同的目標,持續推進“云網數”等基礎設施一體化
建設,年內完成“數字底座”一期項目。二要聚力構建數字政
府。進一步加強全市重大信息化項目統籌管理,強化“一網通
辦”“一網統管”“一網協同”整體規劃,加強技術指導,注重
部門聯動,突出集約共建,實現政府數字化運行“一張網”。建
立政務云和電子政務外網網絡安全協同聯動機制,加快政務云安
全管理平臺建設。三要著力打造數字社會。聚焦教育、醫療、消
費、旅游、養老等領域的數字生活新服務,依托“最江陰”APP、
個人全生命周期一件事、企業全生命周期一件事,持續拓展數字
社會多場景應用,細化惠民服務的“顆粒度”,讓數字化生活場
景有效融入百姓的衣食住行。
江陰市大數據中心 2022 年度單位預算公開
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第二部分
2022 年度
江陰市大數據中心
單位預算表
江陰市大數據中心 2022 年度單位預算公開
- 7 -
公開 01 表
收支總表
單位:江陰市大數據中心
單位:萬元
收入
支出
項目
預算數
項目
預算數
一、一般公共預算撥款收入
3,020.05
一、一般公共服務支出
2,718.19
二、政府性基金預算撥款收入
二、外交支出
三、國有資本經營預算撥款收入
三、國防支出
四、財政專戶管理資金收入
四、公共安全支出
五、事業收入
五、教育支出
六、事業單位經營收入
六、科學技術支出
七、上級補助收入
七、文化旅游體育與傳媒支出
八、附屬單位上繳收入
八、社會保障和就業支出
100.51
九、其他收入
九、社會保險基金支出
十、衛生健康支出
十一、節能環保支出
十二、城鄉社區支出
十三、農林水支出
十四、交通運輸支出
十五、資源勘探工業信息等支出
十六、商業服務業等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地區支出
十九、自然資源海洋氣象等支出
二十、住房保障支出
201.35
二十一、糧油物資儲備支出
二十二、國有資本經營預算支出
二十三、災害防治及應急管理支出
二十四、預備費
二十五、其他支出
二十六、轉移性支出
二十七、債務還本支出
二十八、債務付息支出
二十九、債務發行費用支出
本年收入合計
3,020.05
本年支出合計
3,020.05
上年結轉結余
年終結轉結余
收入總計
3,020.05
支出總計
3,020.05
江陰市大數據中心 2022 年度單位預算公開
- 8 -
公開 02 表
收入總表
單位:江陰市大數據中心
單位:萬元
本年收入
上年結轉結余
單位代碼
單位名稱
合計
小計
一般公共
預算
政府性基
金預算
國有資
本經營
預算
財政專戶
管理資金
事業
收入
事業單
位經營
收入
上級補助
收入
附屬單位
上繳收入
其他
收入
小計
一般公共
預算
政府性
基金預
算
國有資本
經營預算
財政專
戶管理
資金
單位
資金
合計
3,020.05
3,020.05
3,020.05
304018
江陰市大數據中心
3,020.05
3,020.05
3,020.05
江陰市大數據中心 2022 年度單位預算公開
- 9 -
公開 03 表
支出總表
單位:江陰市大數據中心
單位:萬元
科目編碼
科目名稱
合計
基本支出
項目支出
事業單位
經營支出
上繳上級支出
對附屬單位補
助支出
合計
3,020.05
997.49
2,022.56
201
一般公共服務支出
2,718.19
695.63
2,022.56
20113
商貿事務
2,718.19
695.63
2,022.56
2011350
事業運行
695.63
695.63
2011399
其他商貿事務支出
2,022.56
2,022.56
208
社會保障和就業支出
100.51
100.51
20805
行政事業單位養老支出
77.06
77.06
2080505
機關事業單位基本養老保險繳費
支出
51.37
51.37
2080506
機關事業單位職業年金繳費支出
25.69
25.69
20899
其他社會保障和就業支出
23.45
23.45
2089999
其他社會保障和就業支出
23.45
23.45
221
住房保障支出
201.35
201.35
22102
住房改革支出
201.35
201.35
2210201
住房公積金
63.59
63.59
2210202
提租補貼
16.22
16.22
2210203
購房補貼
121.54
121.54
江陰市大數據中心 2022 年度單位預算公開
- 10 -
公開 04 表
財政撥款收支總表
單位:江陰市大數據中心
單位:萬元
收入
支出
項目
預算數
項目
預算數
一、本年收入
3,020.05 一、本年支出
3,020.05
(一)一般公共預算撥款
3,020.05 (一)一般公共服務支出
2,718.19
(二)政府性基金預算撥款
(二)外交支出
(三)國有資本經營預算撥款
(三)國防支出
二、上年結轉
(四)公共安全支出
(一)一般公共預算撥款
(五)教育支出
(二)政府性基金預算撥款
(六)科學技術支出
(三)國有資本經營預算撥款
(七)文化旅游體育與傳媒支出
(八)社會保障和就業支出
100.51
(九)社會保險基金支出
(十)衛生健康支出
(十一)節能環保支出
(十二)城鄉社區支出
(十三)農林水支出
(十四)交通運輸支出
(十五)資源勘探工業信息等支出
(十六)商業服務業等支出
江陰市大數據中心 2022 年度單位預算公開
- 11 -
(十七)金融支出
(十八)援助其他地區支出
(十九)自然資源海洋氣象等支出
(二十)住房保障支出
201.35
(二十一)糧油物資儲備支出
(二十二)國有資本經營預算支出
(二十三)災害防治及應急管理支出
(二十四)預備費
(二十五)其他支出
(二十六)轉移性支出
(二十七)債務還本支出
(二十八)債務付息支出
(二十九)債務發行費用支出
二、年終結轉結余
收入總計
3,020.05
支出總計
3,020.05
江陰市大數據中心 2022 年度單位預算公開
- 12 -
公開 05 表
財政撥款支出表(功能科目)
單位:江陰市大數據中心
單位:萬元
基本支出
科目編碼
科目名稱
合計
小計
人員經費
公用經費
項目支出
合計
3,020.05
997.49
960.29
37.20
2,022.56
201
一般公共服務支出
2,718.19
695.63
658.43
37.20
2,022.56
20113
商貿事務
2,718.19
695.63
658.43
37.20
2,022.56
2011350
事業運行
695.63
695.63
658.43
37.20
2011399
其他商貿事務支出
2,022.56
2,022.56
208
社會保障和就業支出
100.51
100.51
100.51
20805
行政事業單位養老支出
77.06
77.06
77.06
2080505
機關事業單位基本養老保險繳費支出
51.37
51.37
51.37
2080506
機關事業單位職業年金繳費支出
25.69
25.69
25.69
20899
其他社會保障和就業支出
23.45
23.45
23.45
2089999
其他社會保障和就業支出
23.45
23.45
23.45
221
住房保障支出
201.35
201.35
201.35
22102
住房改革支出
201.35
201.35
201.35
2210201
住房公積金
63.59
63.59
63.59
2210202
提租補貼
16.22
16.22
16.22
2210203
購房補貼
121.54
121.54
121.54
江陰市大數據中心 2022 年度單位預算公開
- 13 -
公開 06 表
財政撥款基本支出表(經濟科目)
單位:江陰市大數據中心
單位:萬元
部門預算支出經濟分類科目
本年財政撥款基本支出
科目編碼
科目名稱
合計
人員經費
公用經費
合計
997.49
960.29
37.20
301
工資福利支出
958.89
958.89
30101
基本工資
104.08
104.08
30102
津貼補貼
158.28
158.28
30103
獎金
300.00
300.00
30106
伙食補助費
11.88
11.88
30107
績效工資
216.95
216.95
30108
機關事業單位基本養老保險繳費
51.37
51.37
30109
職業年金繳費
25.69
25.69
30110
職工基本醫療保險繳費
20.24
20.24
30112
其他社會保障繳費
3.21
3.21
30113
住房公積金
63.59
63.59
30114
醫療費
3.60
3.60
302
商品和服務支出
36.68
36.68
30201
辦公費
9.62
9.62
30202
印刷費
4.30
4.30
30211
差旅費
1.00
1.00
30215
會議費
0.20
0.20
30216
培訓費
2.48
2.48
30217
公務接待費
2.50
2.50
30228
工會經費
6.38
6.38
30239
其他交通費用
10.20
10.20
303
對個人和家庭的補助
1.40
1.40
30399
其他對個人和家庭的補助
1.40
1.40
310
資本性支出
0.52
0.52
31099
其他資本性支出
0.52
0.52
江陰市大數據中心 2022 年度單位預算公開
- 14 -
公開 07 表
一般公共預算支出表
單位:江陰市大數據中心
單位:萬元
基本支出
科目編碼
科目名稱
合計
小計
人員經費
公用經費
項目支出
合計
3,020.05
997.49
960.29
37.20
2,022.56
201
一般公共服務支出
2,718.19
695.63
658.43
37.20
2,022.56
20113
商貿事務
2,718.19
695.63
658.43
37.20
2,022.56
2011350
事業運行
695.63
695.63
658.43
37.20
2011399
其他商貿事務支出
2,022.56
2,022.56
208
社會保障和就業支出
100.51
100.51
100.51
20805
行政事業單位養老支出
77.06
77.06
77.06
2080505
機關事業單位基本養老保險繳費支出
51.37
51.37
51.37
2080506
機關事業單位職業年金繳費支出
25.69
25.69
25.69
20899
其他社會保障和就業支出
23.45
23.45
23.45
2089999
其他社會保障和就業支出
23.45
23.45
23.45
221
住房保障支出
201.35
201.35
201.35
22102
住房改革支出
201.35
201.35
201.35
2210201
住房公積金
63.59
63.59
63.59
2210202
提租補貼
16.22
16.22
16.22
2210203
購房補貼
121.54
121.54
121.54
江陰市大數據中心 2022 年度單位預算公開
- 15 -
公開 08 表
一般公共預算基本支出表
單位:江陰市大數據中心
單位:萬元
部門預算支出經濟分類科目
本年一般公共預算基本支出
科目編碼
科目名稱
合計
人員經費
公用經費
合計
997.49
960.29
37.20
301
工資福利支出
958.89
958.89
30101
基本工資
104.08
104.08
30102
津貼補貼
158.28
158.28
30103
獎金
300.00
300.00
30106
伙食補助費
11.88
11.88
30107
績效工資
216.95
216.95
30108
機關事業單位基本養老保險繳費
51.37
51.37
30109
職業年金繳費
25.69
25.69
30110
職工基本醫療保險繳費
20.24
20.24
30112
其他社會保障繳費
3.21
3.21
30113
住房公積金
63.59
63.59
30114
醫療費
3.60
3.60
302
商品和服務支出
36.68
36.68
30201
辦公費
9.62
9.62
30202
印刷費
4.30
4.30
30211
差旅費
1.00
1.00
30215
會議費
0.20
0.20
30216
培訓費
2.48
2.48
30217
公務接待費
2.50
2.50
30228
工會經費
6.38
6.38
30239
其他交通費用
10.20
10.20
303
對個人和家庭的補助
1.40
1.40
30399
其他對個人和家庭的補助
1.40
1.40
310
資本性支出
0.52
0.52
31099
其他資本性支出
0.52
0.52
江陰市大數據中心 2022 年度單位預算公開
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公開 09 表
一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出表
單位:江陰市大數據中心
單位:萬元
公務用車購置及運行維護費
“三公”經費合計
因公出國(境)費
小計
公務用車購置費 公務用車運行維
護費
公務接待費
會議費
培訓費
2.50
0.00
0.00
0.00
0.00
2.50
0.20
2.48
江陰市大數據中心 2022 年度單位預算公開
- 17 -
公開 10 表
政府性基金預算支出表
單位:江陰市大數據中心
單位:萬元
本年政府性基金預算支出
科目編碼
科目名稱
合計
基本支出
項目支出
合計
注:本單位無政府性基金預算,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據。
江陰市大數據中心 2022 年度單位預算公開
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公開 11 表
國有資本經營預算支出預算表
單位:江陰市大數據中心
單位:萬元
項 目
功能分類
科目編碼
科目名稱
本年支出合計
基本支出
項目支出
欄次
1
2
3
合計
注:本單位無國有資本經營預算支出,故本表無數據。
江陰市大數據中心 2022 年度單位預算公開
- 19 -
公開 12 表
一般公共預算機關運行經費支出預算表
單位:江陰市大數據中心
單位:萬元
科目編碼
科目名稱
機關運行經費支出
合計
注:1.“機關運行經費”指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)使用一般公共預算安
排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利
費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房
物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。
2.本單位無一般公共預算機關運行經費支出,故本表無數據。
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- 20 -
公開 13 表
政府采購支出表
單位:江陰市大數據中心
單位:萬元
資金來源
采購品目大類
專項名稱
經濟科目
采購品目名稱
采購組織形式
一般公共預
算資金
政府性基
金
其他資金 上年結轉和
結余資金
總計
合計
24.52
24.52
貨物類
0.52
0.52
江陰市大數據
中心
0.52
0.52
商品和服務支出定額(含
定額補足部分)
其他資本性支
出
便攜式計算機
集中采購機構采購
0.52
0.52
服務類
24.00
24.00
江陰市大數據
中心
24.00
24.00
江陰市政府信息化 PPP 項
目 2022 年度付費及監理
費、審計費和江陰市環境
監控云系統集成項目 2022
年度付費
委托業務費
審計服務
集中采購機構采購
10.00
10.00
江陰市政府信息化 PPP 項
目 2022 年度付費及監理
費、審計費和江陰市環境
監控云系統集成項目 2022
年度付費
委托業務費
工程監理服務
集中采購機構采購
14.00
14.00
江陰市大數據中心 2022 年度單位預算公開
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第三部分 2022 年度單位預算情況說明
一、收支預算總體情況說明
江陰市大數據中心 2022 年度收入、支出預算總計 3,020.05 萬
元,與上年相比收、支預算總計各減少 2,008.13 萬元,減少
39.94%。
其中:
(一)收入預算總計 3,020.05 萬元。包括:
1.本年收入合計 3,020.05 萬元。
(1)一般公共預算撥款收入 3,020.05 萬元,與上年相比減少
2,008.13 萬元,減少 39.94%。主要原因是本年度項目減少。
(2)政府性基金預算撥款收入 0 萬元,與上年預算數相同。
(3)國有資本經營預算撥款收入 0 萬元,與上年預算數相
同。
(4)財政專戶管理資金收入 0 萬元,與上年預算數相同。
(5)事業收入 0 萬元,與上年預算數相同。
(6)事業單位經營收入 0 萬元,與上年預算數相同。
(7)上級補助收入 0 萬元,與上年預算數相同。
(8)附屬單位上繳收入 0 萬元,與上年預算數相同。
(9)其他收入 0 萬元,與上年預算數相同。
2.上年結轉結余為 0 萬元。與上年預算數相同。
(二)支出預算總計 3,020.05 萬元。包括:
1.本年支出合計 3,020.05 萬元。
江陰市大數據中心 2022 年度單位預算公開
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(1)一般公共服務支出(類)支出 2,718.19 萬元,主要用于
在職人員工資發放、單位商品和服務的支出、醫療保障等個人和家
庭的補助以及政府 PPP 項目付費支出。與上年相比減少 896.36 萬
元,減少 24.8%。主要原因是本年度項目減少。
(2)社會保障和就業支出(類)支出 100.51 萬元,主要用于
為工作人員繳納養老保險、職業年金。與上年相比增加 59.12 萬
元,增長 142.84%。主要原因是機構調整本年度人員增加以及基數
調整。
(3)住房保障支出(類)支出 201.35 萬元,主要用于支付住
房公積金、住房補貼以及提租補貼。與上年相比增加 119.11 萬
元,增長 144.83%。主要原因是機構調整本年度人員增加以及基數
調整。
2.年終結轉結余為 0 萬元。
二、收入預算情況說明
江陰市大數據中心 2022 年收入預算合計 3,020.05 萬元,包括
本年收入 3,020.05 萬元,上年結轉結余 0 萬元。
其中:
本年一般公共預算收入 3,020.05 萬元,占 100%;
本年政府性基金預算收入 0 萬元,占 0%;
本年國有資本經營預算收入 0 萬元,占 0%;
本年財政專戶管理資金 0 萬元,占 0%;
本年事業收入 0 萬元,占 0%;
本年事業單位經營收入 0 萬元,占 0%;
江陰市大數據中心 2022 年度單位預算公開
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本年上級補助收入 0 萬元,占 0%;
本年附屬單位上繳收入 0 萬元,占 0%;
本年其他收入 0 萬元,占 0%;
上年結轉結余的一般公共預算收入 0 萬元,占 0%;
上年結轉結余的政府性基金預算收入 0 萬元,占 0%;
上年結轉結余的國有資本經營預算收入 0 萬元,占 0%;
上年結轉結余的財政專戶管理資金 0 萬元,占 0%;
上年結轉結余的單位資金 0 萬元,占 0%。
三、支出預算情況說明
江陰市大數據中心 2022 年支出預算合計 3,020.05 萬元,其
中:
基本支出 997.49 萬元,占 33.03%;
項目支出 2,022.56 萬元,占 66.97%;
事業單位經營支出 0 萬元,占 0%;
江陰市大數據中心 2022 年度單位預算公開
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上繳上級支出 0 萬元,占 0%;
對附屬單位補助支出 0 萬元,占 0%。
四、財政撥款收支預算總體情況說明
江陰市大數據中心 2022 年度財政撥款收、支總預算 3,020.05
萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各減少 2,008.13 萬元,
減少 39.94%。主要原因是本年度項目減少。
五、財政撥款支出預算情況說明
江陰市大數據中心 2022 年財政撥款預算支出 3,020.05 萬元,
占 本 年 支 出 合 計 的 100% 。 與 上 年 相 比 , 財 政 撥 款 支 出 減 少
2,008.13 萬元,減少 39.94%。主要原因是本年度項目減少。
其中:
(一)一般公共服務支出(類)
1.商貿事務(款)事業運行(項)支出 695.63 萬元,與上年
相比增加 358.72 萬元,增長 106.47%。主要原因是機構調整本年
江陰市大數據中心 2022 年度單位預算公開
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度人員增加。
2.商貿事務(款)其他商貿事務支出(項)支出 2,022.56 萬
元,與上年相比減少 1,223.88 萬元,減少 37.7%。主要原因是本
年度項目減少。
(二)社會保障和就業支出(類)
1.行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳
費支出(項)支出 51.37 萬元,與上年相比增加 23.78 萬元,增長
86.19%。主要原因是機構調整本年度人員增加以及基數調整。
2.行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支
出(項)支出 25.69 萬元,與上年相比增加 11.89 萬元,增長
86.16%。主要原因是機構調整本年度人員增加以及基數調整。
3.其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出
(項)支出 23.45 萬元,與上年相比增加 23.45 萬元(去年預算數
為 0 萬元,無法計算增減比率)。主要原因是上年度其他社會保障
和就業支出在一般公共服務支出類中。
(三)住房保障支出(類)
1.住房改革支出(款)住房公積金(項)支出 63.59 萬元,與
上年相比增加 37.62 萬元,增長 144.86%。主要原因是機構調整本
年度人員增加以及基數調整。
2.住房改革支出(款)提租補貼(項)支出 16.22 萬元,與上
年相比增加 11.71 萬元,增長 259.65%。主要原因是機構調整本年
度人員增加以及基數調整。
3.住房改革支出(款)購房補貼(項)支出 121.54 萬元,與
江陰市大數據中心 2022 年度單位預算公開
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上年相比增加 69.78 萬元,增長 134.81%。主要原因是機構調整本
年度人員增加以及基數調整。
六、財政撥款基本支出預算情況說明
江陰市大數據中心 2022 年度財政撥款基本支出預算 997.49 萬
元,其中:
(一)人員經費 960.29 萬元。主要包括:基本工資、津貼補
貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳
費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、
住房公積金、醫療費、其他對個人和家庭的補助。
(二)公用經費 37.2 萬元。主要包括:辦公費、印刷費、差
旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、
其他資本性支出。
七、一般公共預算支出預算情況說明
江陰市大數據中心 2022 年一般公共預算財政撥款支出預算
3,020.05 萬元,與上年相比減少 2,008.13 萬元,減少 39.94%。主
要原因是本年度項目減少。
八、一般公共預算基本支出預算情況說明
江陰市大數據中心 2022 年度一般公共預算財政撥款基本支出
預算 997.49 萬元,其中:
(一)人員經費 960.29 萬元。主要包括:基本工資、津貼補
貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳
費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、
住房公積金、醫療費、其他對個人和家庭的補助。
江陰市大數據中心 2022 年度單位預算公開
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(二)公用經費 37.2 萬元。主要包括:辦公費、印刷費、差
旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、
其他資本性支出。
九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算
情況說明
江陰市大數據中心 2022 年度一般公共預算撥款安排的“三
公”經費預算支出中,因公出國(境)費支出 0 萬元,占“三公”
經費的 0%;公務用車購置及運行維護費支出 0 萬元,占“三公”
經費的 0%;公務接待費支出 2.5 萬元,占“三公”經費的 100%。
具體情況如下:
1.因公出國(境)費預算支出 0 萬元,與上年預算數相同。
2.公務用車購置及運行維護費預算支出 0 萬元。其中:
(1)公務用車購置預算支出 0 萬元,與上年預算數相同。
(2)公務用車運行維護費預算支出 0 萬元,與上年預算數相
同。
3.公務接待費預算支出 2.5 萬元,比上年預算增加 1.1 萬
元,主要原因是機構調整后大數據中心職能增加。
江陰市大數據中心 2022 年度一般公共預算撥款安排的會議費
預算支出 0.2 萬元,比上年預算減少 1.2 萬元,主要原因是受疫情
影響大型會議減少。
江陰市大數據中心 2022 年度一般公共預算撥款安排的培訓費
預算支出 2.48 萬元,比上年預算減少 0.79 萬元,主要原因是受疫
情影響培訓減少。
江陰市大數據中心 2022 年度單位預算公開
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十、政府性基金預算支出預算情況說明
江陰市大數據中心 2022 年政府性基金支出預算支出 0 萬元。
與上年預算數相同。
十一、國有資本經營預算支出預算情況說明
江陰市大數據中心 2022 年國有資本經營預算支出 0 萬元。與
上年預算數相同。
十二、一般公共預算機關運行經費支出預算情況說明
2022 年本單位一般公共預算機關運行經費預算支出 0 萬元。
與上年預算數相同。
十三、政府采購支出預算情況說明
2022 年度政府采購支出預算總額 24.52 萬元,其中:擬采購
貨物支出 0.52 萬元、擬采購工程支出 0 萬元、擬購買服務支出 24
萬元。
十四、國有資產占用情況說明
本單位共有車輛 0 輛,其中,一般公務用車 0 輛、執法執勤用
車 0 輛、特種專業技術用車 0 輛、業務用車 0 輛、其他用車 0 輛
等。單價 50 萬元(含)以上的通用設備 2 臺(套),單價 100 萬
元(含)以上的專用設備 0 臺(套)。
十五、預算績效目標設置情況說明
2022 年度,本單位整體支出納入績效目標管理,涉及四本預
算資金 3,020.05 萬元;本單位共 1 個項目納入績效目標管理,涉
及四本預算資金合計 2,022.56 萬元,占四本預算資金(基本支出除
外)總額的比例為 100%。
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第四部分 名詞解釋
一、財政撥款:單位從同級財政部門取得的各類財政撥款,
包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預
算撥款。
二、財政專戶管理資金:繳入財政專戶、實行專項管理的高
中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短
訓班培訓費等教育收費。
三、單位資金:除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的
收入,包括事業收入(不含教育收費)、上級補助收入、附屬單
位上繳收入、事業單位經營收入及其他收入(包含債務收入、投
資收益等)。
四、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發
生的人員支出和公用支出。
五、項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務和事
業發展目標所發生的支出。
六、“三公”經費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的
因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。
其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅
費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維
護費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、
保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支
的各類公務接待(含外賓接待)支出。
七、機關運行經費:指行政單位(含參照公務員法管理的事
江陰市大數據中心 2022 年度單位預算公開
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業單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支
出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日
常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公
用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他
費用等。
八、一般公共服務支出(類)商貿事務(款)事業運行(項):反
映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理
的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
九、一般公共服務支出(類)商貿事務(款)其他商貿事務支出
(項):反映除上述項目以外其他用于商貿事務方面的支出。
十、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機
關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施
養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
十一、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)
機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養
老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
十二、社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)
其他社會保障和就業支出(項):反映除上述項目以外其他用于社
會保障和就業方面的支出。
十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金
(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定
的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
十四、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項):
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反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人
員)發放的租金補貼。
十五、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):
反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休
人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住
房的補貼。